Проекты приложений к постановлению № 65-п от 10.11.2014 г.

Приложение №1

К постановлению

Местной администрации

МО Невская застава

№ 65-п от 10.11.2014

ПРОЕКТ

Муниципальный совет

Муниципального образования муниципальный округ

Невская застава

(Муниципальный совет МО Невская застава)

5      созыв   2014г.-2019г.

____________________________________________________________________________

                          

 

Проект РЕШЕНИЕ

 

декабря 2014г.                                                                                           N

Санкт-Петербург

 

 

О бюджете Муниципального образования

МО  Невская застава на 2015 год

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании МО Невская застава, рассмотрев, проект решения о бюджете Муниципального образования МО Невская застава на 2015 год, (далее – местный бюджет), Муниципальный совет Муниципального образования МО Невская застава,

 

РЕШИЛ:

 

Статья 1

1.Утвердить общий объем доходов местного бюджета на 2015 год в сумме  75000,0  тысяч рублей.

2.Утвердить общий объем расходов местного бюджета на 2015 год в сумме  75100,0  тысяч рублей.

3.Установить размер дефицита местного бюджета на 2015 год в сумме 100,0 тысяч рублей.

       

        Статья 2

Учесть в местном бюджете доходы местного бюджета на 2015 год согласно приложению 1.

       

        Статья 3.

Утвердить Ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2015 год согласно приложению 2.

 

        Статья 4.

Утвердить Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета  на 2015 год согласно приложению 3.

 

       

        Статья 5

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год, в сумме 6217,9 тысяч рублей.

 

        Статья 6

Утвердить Перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета, и закрепляемые за ними виды доходов местного бюджета  согласно приложению 4.

       

        Статья 7

Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета  согласно  приложению 5.

       

        Статья 8

Утвердить Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год согласно приложению 6.

       

        Статья 9

Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга, составляет в 2015 году 13664,0 тысяч рублей, в том числе:

– получаемых в виде субвенций на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге  в сумме 13658,4 тысяч рублей;

– получаемых в виде субвенций на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях, в сумме   5,6 тысяч рублей.

       

        Статья 10.

Учитывать в доходах и расходах местного бюджета средства из бюджета Санкт-Петербурга  по мере их поступления и направлять эти средства на цели в соответствии с законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 и  на плановый период 2016 и 2017 годов».

 

       Статья 11.

1.Осуществлять финансирование  мероприятий  муниципальных  программ в 2015 году  согласно приложению 7.

  1. Предоставить  Главе местной администрации право формирования  и утверждения    перечня  приоритетных мероприятий (адресных программ) Муниципальных  программ на 2015 год,  подлежащих реализации  в пределах  средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2015 год.

 

Статья 12.

Утвердить объем социальных выплат в виде доплат к государственным пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований, в сумме 141,2 тысяч рублей.

 

Статья 13.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на        01.01.2014 года в размере 0 (ноль) тыс. рублей, в том числе установить верхний предел объема обязательств муниципального образования муниципальный округ Невская застава по муниципальным гарантиям в течение 2015 года в сумме 0 (ноль) тыс. рублей.

 

Статья 14.

Установить, что предоставление субсидии в соответствии с п.2 ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг и в соответствии с п.2 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами Местной Администрации муниципального образования  муниципальный округ Невская застава

 

 

         Статья 16.

1.Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном Уставом муниципального образования порядке, и вступает в силу с 01.01.2015 года.

2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Карпова П.К.

 

 

Глава муниципального образования:                                                         П.К. Карпов

 

 

 

Приложение  №1
к  Решению Муниципального совета
МО Невская застава
от .12.2014 № /
Доходы  бюджета
муниципального образования  МО  Невская застава
на 2015 год                                                                                                           
  (тыс.руб.)
Код Наименование источника доходов Сумма

на    2015 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 61 336,0
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 43 949,0
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 22 960,0
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 15 580,0
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  доходы 15 570,0
182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 10,0
000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 4 510,0
182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 4 500,0
182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 10,0
182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 2 870,0
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 20 950,0
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 20 920,0
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 30,0
182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 39,0
182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 39,0
000 1 06 00000 00 0000 110 НАЛОГИ  НА  ИМУЩЕСТВО 8 830,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 8 830,0
182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 8 830,0
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПО ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 1,0
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 1,0
182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 1,0
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ  В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ 492,0
000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы  от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 492,0
949 1 11 05033 03 0000 120 Доходы от  сдачи  в  аренду  имущества,    находящегося в  оперативном  управлении органов   управления    внутригородских муниципальных    образований    городов федерального значения Москвы  и  Санкт-Петербурга и созданных  ими  учреждений (за        исключением        имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 492,0
000 1 13 00000 00 0000 000   ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ(РАБОТ)  И  КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 972,0
000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие   доходы   от   компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований  городов  федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 1 972,0
867 1 13 02993 03 0100 130 Средства,составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 1 972,0
000  1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ  И  НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0
000      1 14 02000 00 000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности                                                                    (за исключением    имущества бюджетных и    автономных учреждений,    а    также     имущества государственных     и     муниципальных унитарных  предприятий,  в  том   числе  казенных) 0,0
949 1 14 02030 03 0000 410 Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в собственности    внутригородских    муниципальных образований городов федерального значения  Москвы и  Санкт-Петербурга  (за  исключением   имущества  муниципальных бюджетных и автономных  учреждений,  а   также имущества муниципальных унитарных предприятий,  в том числе казенных), в части реализации  основных средств по указанному имуществу 0,0
949 1 14 02033 03 0000 410 Доходы от реализации  иного  имущества, находящегося      в       муниципальной собственности           внутригородских муниципальных    образований    городов федерального значения Москвы  и  Санкт-Петербурга  (за  исключением  имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,  а также      имущества      муниципальных унитарных  предприятий,  в  том   числе казенных), в части реализации  основных средств по указанному имуществу 0,0
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ,  САНКЦИИ,  ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА 6 092,0
182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении  контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платёжных карт 240,0
000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные   взыскания   (штрафы)    за
нарушение            законодательства
Российской  Федерации  о   размещении
заказов    на    поставки    товаров,
выполнение работ, оказание услуг
0,0
000 1 16 33030 03 0000 140 Денежные   взыскания   (штрафы)    за
нарушение            законодательства
Российской  Федерации  о   размещении
заказов    на    поставки    товаров,
выполнение  работ,   оказание   услуг
для       нужд        внутригородских
муниципальных   образований   городов
федерального   значения   Москвы    и
Санкт-Петербурга
0,0
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 5 852,0
000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 5 852,0
000 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях  в Санкт-Петербурге” 5 850,0
806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях  в Санкт-Петербурге” 5 475,0
807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях  в Санкт-Петербурге” 300,0
857 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях  в Санкт-Петербурге” 75,0
000 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” 2,0
857 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” 2,0
000 1 17 00000 00 0000 000   ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0
949 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в  бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 0,0
000  1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0
949 1 17 05030 03 0000 180 Прочие      неналоговые      доходы      бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 0,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13 664,0
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 13 664,0
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 13 664,0
000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых  полномочий субъектов Российской Федерации 2 378,8
949 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 378,8
949 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 2 373,2
949 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях 5,6
000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции   бюджетам    муниципальных    образований   на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 11 285,2
949 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции   бюджетам    внутригородских муниципальных    образований    городов федерального значения Москвы  и  Санкт-Петербурга  на  содержание  ребенка   в семье  опекуна  и  приемной  семье,   а также   вознаграждение,   причитающееся приемному родителю 11 285,2
949 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 6 076,7
949 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга  на  вознаграждение, причитающееся  приемному родителю 5 208,5
000 2 07 00000 00 0000 180   ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0
949 2 07 03000 03 0000 180 Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 0,0
949 2 07 03010 03 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 0,0
949 2 07 03020 03 0000 180 Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 0,0
      75 000,0

 

 

 

 

Приложение № 2 к Решению                           Муниципального совета
МО Невская застава
от  .12.2014   № /
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального образования МО Невская застава
на 2015 год
Номер Наименование Код
ГРБС
Код раздела, подраздела Код целевой статьи Код группы, подгруппы вида расходов Сумма
(тыс.руб.)
1. Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Невская застава 916 10 591,6
1.1. Общегосударственные вопросы 916 0100 10 591,6
1.1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 916 0102 1 117,3
1.1.1.1. Глава муниципального образования 916 0102 0020100   1 117,3
  Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 916 0102 0020100 100 1 117,3
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020100 120 1 117,3
1.1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 916 0103 9 402,3
1.1.2.1. Депутат, осуществляющий свою деятельность на постоянной основе (заместитель главы муниципального образования) 916 0103 0020201 960,7
  Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 916 0103 0020201 100 960,7
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0103 0020201 120 960,7
1.1.2.2. Компенсация расходов депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 916 0103 0020202   117,6
  Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 916 0103 0020202 100 117,6
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0103 0020202 120 117,6
1.1.2.3. Аппарат муниципального совета муниципального образования 916 0103 0020300   8 324,0
  Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 916 0103 0020300 100 5 691,0
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0103 0020300 120 5 691,0
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 916 0103 0020300 200 2 603,3
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0103 0020300 240 2 603,3
  Иные бюджетные ассигнования 916 0103 0020300 800 29,7
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0103 0020300 850 29,7
1.2. Другие общегосударственные вопросы 916 0113 72,0
1.2.1. Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 916 0113 0920500   72,0
  Иные бюджетные ассигнования 916 0113 0920500 800 72,0
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0113 0920500 850 72,0
2. Местная Администрация МО Невская застава 949       64 508,4
2.1. Общегосударственные вопросы 949 0100     11 710,8
2.1.1. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 949 0104     11 234,8
2.1.1.1. Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 949 0104 0020500   1 117,3
  Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 949 0104 0020500 100 1 117,3
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 949 0104 0020500 120 1 117,3
2.1.1.2. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 949 0104 0020601   10 111,9
  Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 949 0104 0020601 100 9 414,4
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 949 0104 0020601 120 9 414,4
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 0104 0020601 200 676,5
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 949 0104 0020601 240 676,5
  Иные бюджетные ассигнования 949 0104 0020601 800 21,0
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 949 0104 0020601 850 21,0
2.1.1.3. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счёт субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 949 0104 0028010 5,6
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 0104 0028010 200 5,6
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 949 0104 0028010 240 5,6
2.1.2. Другие общегосударственные вопросы 949 0113     476,0
2.1.2.1. Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений 949 0113 0900100   62,0
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 0113 0900100 200 62,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 949 0113 0900100 240 62,0
2.1.2.2. Формирование и размещение муниципального заказа: расходы по размещению муниципального заказа 949 0113 0920200   100,0
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 0113 0920200 200 100,0
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 949 0113 0920200 240 100,0
2.1.2.3. Организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома: расходы на реализацию мероприятий по содействию жителям МО в создании ТСЖ 949 0113 0920600   132,0
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 0113 0920600 200 132,0
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 949 0113 0920600 240 132,0
2.1.2.4. Осуществление защиты прав потребителей: расходы на реализацию мероприятий по защите прав потребителей 949 0113 0920700   132,0
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 0113 0920700 200 132,0
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 949 0113 0920700 240 132,0
2.1.5. Муниципальная программа “Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования МО Невская застава»  на 2015 год: расходы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 949 0113 7950500 50,0
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 0113 7950500 200 50,0
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 949 0113 7950500 240 50,0
3.2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 949 0300     200,0
3.2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 949 0309     200,0
3.2.1.1. Муниципальная программа  “Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”на 2015 год: расходы по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера 949 0309 7950100   200,0
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 0309 7950100 200 200,0
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 949 0309 7950100 240 200,0
2.3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 949 0400     382,0
2.3.1. Общеэкономические вопросы 949 0401     250,0
2.3.1.1. Реализация государственной политики в области содействия занятости населения: расходы на решение вопросов по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые 949 0401 5100200 250,0
  Иные бюджетные ассигнования 949 0401 5100200 800 250,0
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 949 0401 5100200 810 250,0
2.3.2. Другие вопросы в области национальной экономики 949 0412     132,0
2.3.2.1. Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования: расходы на реализацию мероприятий по содействию развитию малого бизнеса 949 0412 3450100   132,0
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 0412 3450100 200 132,0
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 949 0412 3450100 240 132,0
2.4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 949 0500     29 515,0
2.4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 949 0503     29 515,0
2.4.1.1. Муниципальная программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды” на 2015 год 949 0503 7950400   29 515,0
2.4.1.1.1. Муниципальная программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды” на 2015 год: расходы по устройству искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях 949 0503 7950401 1 000,0
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 0503 7950401 200 1 000,0
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 949 0503 7950401 240 1 000,0
2.4.1.1.2. Муниципальная программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды на 2015 год: расходы по обеспечению чистоты и порядка на территории МО (включая ликвидацию несанкционированных свалок,мусора и уборку территорий и т.д) 949 0503 7950402   50,0
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 0503 7950402 200 50,0
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 949 0503 7950402 240 50,0
2.4.1.1.3. Муниципальная программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды” на 2015 год”: расходы по благоустройству территории муниципального образования (текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, озеленение, проведение санитарных рубок, установка и содержанию МАФ, уличной мебели, ограждений газонов и прочие) 949 0503 7950403   25 965,0
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 0503 7950403 200 25 965,0
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 949 0503 7950403 240 25 965,0
2.4.1.1.4. Муниципальная программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды” на 2015 год: расходы по созданию зон отдыха, обустройству,  содержанию и уборке территорий детских и спортивных площадок 949 0503 7950404   2 500,0
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 0503 7950404 200 2 500,0
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 949 0503 7950404 240 2 500,0
2.5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 949 0600     900,0
2.5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 949 0605     900,0
2.5.1.1. Муниципальная программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды” на 2015 год: расходы по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 949 0605 4100100 900,0
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 0605 4100100 200 900,0
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 949 0605 4100100 240 900,0
2.6. ОБРАЗОВАНИЕ 949 0700     2 321,0
2.6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации   0705     51,0
2.6.1.1. Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 949 0705 4280100   51,0
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 0705 4280100 200 51,0
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 949 0705 4280100 240 51,0
2.6.2. Молодежная политика и оздоровление детей 949 0707     1 220,0
2.6.2.1. Муниципальная программа “Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан” на 2015 год: расходы по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 949 0707 7950600   500,0
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 0707 7950600 200 500,0
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 949 0707 7950600 240 500,0
2.6.2.2. Муниципальная программа “Организация и проведение досуговых мероприятий  для жителей МО Невская застава ” на 2015 год: расходы по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 949 0707 7950700   720,0
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 0707 7950700 200 720,0
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 949 0707 7950700 240 720,0
2.6.3. Другие вопросы в области образования   0709     1 050,0
2.6.3.1. Муниципальная программа “Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на  территории муниципального образования МО Невская застава” на 2015 год: расходы по участию в реализации мер по  профилактике  дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 949 0709 7950200   1 000,0
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 07  09 7950200 200 1 000,0
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 949 07  09 7950200 240 1 000,0
2.6.3.2. Муниципальная программа “Профилактика наркомании, табакокурения ” на 2015 год: расходы по участию в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге, информированию населения о вреде табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма 949 0709 7950300 50,0
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 07  09 7950300 200 50,0
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 949 07  09 7950300 240 50,0
2.7. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 949 0800     4 880,0
2.7.1. Культура 949 0801     4 880,0
2.7.1.1. Муниципальная программа “Организация и проведение досуговых мероприятий  для жителей МО Невская застава ” на 2015 год: расходы по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 949 0801 7950700   560,0
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 0801 7950700 200 560,0
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 949 0801 7950700 240 560,0
2.7.1.2. Муниципальная программа “Организация  и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий,  по сохранению и  развитию местных традиций и обрядов” на 2015 год: расходы по организации  и проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий,  по сохранению и  развитию местных традиций и обрядов 949 0801 7950800   4 320,0
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 0801 7950800 200 4 320,0
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 949 0801 7950800 240 4 320,0
2.8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  949 1000     13 799,6
2.8.1. Социальное обеспечение населения 949 1003     141,2
2.8.1.1. Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению: Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 949 1003 5050100   141,2
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 949 1003 5050100 300 141,2
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 949 1003 5050100 310 141,2
2.8.2. Охрана семьи и детства 949 1004     13 658,4
2.8.2.1. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счёт субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 949 1004 0028031   2 373,2
  Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 949 1004 0028031 100 2 220,2
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 949 1004 0028031 120 2 220,2
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 1004 0028031 200 153,0
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 949 1004 0028031 240 153,0
2.8.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счёт субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 949 1004 5118032   6 076,7
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 949 1004 5118032 300 6 642,7
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 949 1004 5118032 310 6 076,7
3.8.2.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счёт субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 949 1004 5118033   5 208,5
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 949 1004 5118033 300 5 208,5
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 949 1004 5118033 320 5 208,5
 2.9. нормативных социальных выплат 949 1100     400,0
2.9.1. Массовый спорт 949 1102     400,0
2.9.1.1. Муниципальная программа “Развитие на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий,физкультурно -оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования МО Невская застава” на 2015 год : расходы по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования 949 1102 7950900   400,0
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 1102 7950900 200 400,0
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 949 1102 7950900 240 400,0
 2.10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 949 1200     400,0
2.10.1. Периодическая печать и издательства 949 1202     400,0
2.10.1.1. Организация и содержание средств массовой информации  муниципального образования, опубликование муниципальных  правовых актов и иной информации: расходы по выпуску и распространению газеты МО Невская застава 949 1202 4570100   300,0
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 1202 4570100 200 300,0
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 949 1202 4570100 240 300,0
2.10.1.2. Расходы по выпуску иных информационных материалов  органов местного самоуправления 949 1202 4570200   100,0
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 1202 4570200 200 100,0
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 949 1202 4570200 240 100,0
  ИТОГО  РАСХОДОВ:         75 100,0

 

 

 

Приложение  № 5

к Решению Муниципального совета

МО Невская застава

от .12.2014 № /

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ

главных администраторов источников финансирования дефицита

бюджета Муниципального образования МО Невская застава

 

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Наименование
главного
админис-
тратора
источников финансирова –
ния дефицита местного бюджета
949

 

Местная Администрация Муниципального образования муниципальный округ Невская застава
949 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
949 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга

 

 

 

 

Приложение  № 6

к Решению Муниципального совета

МО Невская застава

от ___________ № ______

 

 

 

Источники финансирования дефицита

бюджета Муниципального образования МО Невская застава

 на 2015 год

 

(тыс. руб.)

Код Наименование Сумма
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ      ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ
100,00
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на
счетах   по   учету   средств
бюджета
100,0
01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга -75000,0
01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение  прочих остатков
денежных  средств    бюджетов  внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
75100,0
ВСЕГО  ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ   ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА
100,0

 

 

 

 

 

Приложение № 7
к Решению Муниципального совета
МО Невская застава
от ____________ № ________
Объемы финансирования Муниципальных программ
муниципального образования  МО Невская застава
на 2015 год
№ п/п Наименование муниципальной  программы Объём финансирования,  тыс.руб.
1  “Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”на 2015 год 200,0
2  “Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования МО Невская застава»  на 2015 год 50,0
3 “Благоустройство территории и охрана окружающей среды” на 2015 год 30 415,0
4 “Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан” на 2015 год 500,0
5 “Организация и проведение досуговых мероприятий  для жителей МО Невская застава”  на 2015 год 1 280,0
6 “Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на  территории муниципального образования МО Невская застава” на 2015 год 1 000,0
7 “Профилактика наркомании, табакокурения”  на 2015 год 50,0
8  “Организация  и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий,  по сохранению и  развитию местных традиций и обрядов” на 2015 год 4 320,0
9  “Развитие на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно -оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования МО Невская застава” на 2015 год 400,0
Всего 38 215,0

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3

К постановлению  Местной Администрации

МО Невская застава

От 10.11.2014 г. № 65-п

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики внутригородского

Муниципального образования муниципальный округ Невская застава

  на 2015-2017 гг.

 

В основу бюджетной политики внутригородского Муниципального образования муниципальный округ Невская застава  на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов положены основные цели и задачи бюджетной политики, сформулированные в  «Основных направлениях бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», определяющих основные направления и ориентиры бюджетной политики в 2015-2017 годах

При подготовке Основных направлений бюджетной политики были учтены положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014 – 2016 годах, Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования МО Невская застава на период до 2018 года.

  1. Основные задачи бюджетной политики на 2015 – 2017 годы

Ранее поставленные цели бюджетной и налоговой политики Муниципального образования муниципальный округ Невская застава: обеспечить достойное и последовательное повышение качества жизни всех слоев населения на территории округа, обеспечив, таким образом, свой вклад в развитие экономики города, не потеряли своей актуальности и должны быть достигнуты с учетом решения новых задач по преодолению существующих проблем. Целью бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов является обеспечение устойчивости бюджетной системы Российской Федерации и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом.

В новых макроэкономичекских реалиях при формировании проектов бюджета на 2015 год и   на плановый период 2016 и 2017 годов для достижения среднесрочных целей  основными  задачами являются:

соблюдение принципов бюджетной системы Российской Федерации

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;

оптимизация структуры расходов бюджета;

реализация программно-целевого принципа планирования бюджета;

повышение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса;

повышение эффективности использования бюджетных расходов;

обеспечение исполнения социальных обязательств – отдельных государственных полномочий по выплате пособий детям, находящимся под опекой и в приемных семьях и оплате труда приемных родителей.

Деятельность органов местного самоуправления Муниципального образования муниципальный округ Невская застава   должна быть направлена на решение следующих задач:

– значительное повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг;

– развитие программно-целевых методов управления (разработка и реализация муниципальных программ как основного инструмента повышения эффективности бюджетных расходов при одновременном повышении качества программ и создании действенного механизма контроля за их выполнением);

– повышение ответственности всех участников бюджетного процесса за эффективное использование бюджетных средств и результаты своей деятельности;

– обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов, публичности процесса управления финансами, общедоступность информации о состоянии и развитии муниципальных финансов; открытость деятельности органов местного самоуправления по разработке, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета; в том числе об эффективности реализации программ; активное участие граждан в бюджетном процессе.

 

  1. Приоритеты в сфере формирования доходов

 

В трехлетней перспективе 2015-2017 годов сохраняются общие приоритеты в области налоговой политики — создание эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей устойчивость бюджета Муниципального образования муниципальный округ Невская застава  в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Поступление налогов и прочие доходы бюджета муниципального образования муниципальный округ Невская застава в 2015-2017 годах определяются  на основе нормативов зачислений в бюджет муниципального образования, утвержденных в проекте закона  «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, в соответствие с Приложением 13.

 

 

III. Приоритеты политики расходования бюджетных средств

Политика расходования бюджетных средств  Муниципального образования муниципальный округ Невская застава  на 2015 год и на среднесрочную перспективу должна быть направлена на обеспечение решения приоритетных задач социально-экономического развития.

-осуществлять планирование бюджетных ассигнований исходя из безусловного исполнения действующих расходных обязательств. Принципиальные решения об их отмене, прекращении или реструктуризации должны вырабатываться до завершения формирования проекта бюджета;

-принимать новые расходные обязательства только при условии наличия финансовых ресурсов на весь период их действия и соответствия их приоритетным направлениям социально-экономического развития;

-формирование расходов бюджета муниципального образования должно производиться по программному принципу (следует обеспечить качественную разработку и своевременное утверждение муниципальных программ, программы должны соответствовать приоритетам и реальным возможностям бюджета муниципального образования, обеспечивать взаимосвязь с основными параметрами оказания муниципальных услуг)

-применять современные процедуры размещения заказов. Муниципальные закупки должны использоваться для повышения конкурентоспособности эффективных производителей, исключения заключения контрактов с некомпетентными исполнителями;

IV.Совершенствование контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств

Особое внимание должно быть уделено контролю:

-за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд с учетом реформирования системы размещения заказов, создания и развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

-за целевым и эффективным использованием бюджетных средств,

Учитывая «Основные направления бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», проанализировав деятельность муниципального образования Невская застава, основной ориентир в ближайшей перспективе развития будет направлен на реализацию приоритетных мероприятий в сфере благоустройства, озеленения, санитарного благополучия населения, а так же в области социальной политики, которые будут направлены на формирование достойных условий жизни, организации социально-культурной сферы.

 

 

Глава местной администрации                                            А.В.Пронин

 

 

 

 

 

Приложение № 4

К постановлению  Местной Администрации

МО Невская застава

От 10.11.2014 г. № 65-п

ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НЕВСКАЯ ЗАСТАВА
ЗА 2014 ГОД

1.Доходы

Объем доходной части бюджета внутригородского муниципального образования МО Невская застава на 2014 год был утвержден решением Муниципального совета от 11.12.2013 № 09/50 «О бюджете Муниципального образования МО  Невская застава на 2014 год» в сумме 76 000,0 тыс. рублей. В период исполнения бюджета 2014 года возникла необходимость уточнения бюджетных показателей по доходам,

В связи с увеличением следующих источников доходов:

1.Налоги на совокупный доход:

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения- на 38,0 тыс.руб., на основании анализа   динамики поступления доходов в 2014 году

2.Налоги на имущество

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга – на 1 400,0тыс. руб., на основании рекомендаций Комитета финансов

3.Штрафы, санкции, возмещение ущерба – на 535,9 тыс.руб., на основании анализа   динамики поступления доходов в 2014 году

4.Безвозмездные поступления

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребёнка в семье  опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю- на 966,1 тыс. руб., на основании внесенных изменений в Закон Санкт Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»

В связи с уменьшением следующих источников доходов:

1.Налоги на совокупный доход

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – на 1653,0 тыс.руб., на основании анализа   динамики поступления доходов в 2014 году и рекомендаций Комитета финансов

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – на 287,0 тыс.руб., на основании анализа   динамики поступления доходов в 2014 году

В итоге объем доходной части бюджета МО Невская застава на 2014 год  утвержден в сумме 77 000 тыс. рублей, из которых 20318,3 тыс. рублей составляют безвозмездные поступления, 56 681,7 тыс. рублей составляют собственные доходы.

Анализ фактических итогов исполнения доходной части бюджета муниципального образования МО Невская застава подтверждает реалистичность запланированных бюджетных показателей по поступлению собственных доходов. Таким образом, поступление собственных доходов в бюджет муниципального образования МО Невская застава в 2014 году оценивается на уровне 58847,0 тыс. рублей, что выше запланированного на 2165,3 тыс. руб. или 103,8%,за счет увеличения на основании динамики поступления доходов за 9 месяцев 2014 года:

-Штрафов, санкций, возмещение ущерба –на 2362,3 тыс.руб.;

-Единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на 19,0 тыс. руб.

Уменьшения:

доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 216,0 тыс.руб.

Безвозмездные поступления составят 19353,0 тыс. руб., что меньше запланированного на 965,3 тыс. руб., или 95,3% (в связи с уменьшением  субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье на 960,0тыс.руб. и неиспользованием субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях на 5,3 тыс. руб.). Всего ожидаемое исполнение по доходам составит 78 200,0 тыс.. руб. или 101,6%  (таб. №1)

2.Расходы

Расходная часть бюджета  внутригородского муниципального образования МО Невская застава на 2014 год была утвержден решением Муниципального совета от 11.12.2013 № 09/50 «О бюджете Муниципального образования МО  Невская застава на 2014 год» в сумме 77 500,0 тыс. руб. В период исполнения бюджета за 2014 года возникла необходимость уточнения бюджетных показателей по расходам. В итоге  объем расходной части бюджета муниципального образования МО Невская застава был утвержден в сумме           84700,0 тыс. рублей.

Исполнение расходной части бюджета внутригородского муниципального образования МО Невская застава ожидается в сумме 83484,4 тыс. руб. или 98,6%, меньше запланированного на 1215,6 тыс. руб., в том числе за счет уменьшения выплат пособий на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) и детей, переданных на воспитание в приемные семьи на 960,0 тыс.руб.и экономии на Избирательную комиссию МО Невская застава на 250,0 тыс. руб. в соответствии с анализом расходов за 9 месяцев 2014 года. (таб. 2)

 

 

 

 

Приложение № 5

К постановлению Местной Администрации

МО Невская застава

От 10.11.2014 г № 65-п

 

Предварительные итоги социально-экономического развития

Муниципального образования МО Невская застава

за 9 месяцев 2014 года

 и ожидаемые итоги социально-экономического развития

муниципального образования за 2014 год.

 

Наименование показателя 2014 год (утверж­денный бюджет) Исполнение на 01.10.2014 Процент исполнения
Доходы 77000,0 49277,8 64,0
Расходы 84700,0 55881,8 66,0
Дефицит(-)/ Профицит (+) -7700,0 -6604,0 х

Проанализировав отчет об исполнении местного бюджета за период с 01 января 2014 года по 30 сентября 2014 года фактическое поступление доходов составило 49277,8 тыс. руб., что составило 64,0 % запланированных ассигнований на 2014 год. Собственные доходы составили 39414,6 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов местного бюджета за 9 месяцев 2014 г. от всех поступивших доходов составили: налоги на совокупный доход в сумме 30010,8 тыс. руб., 76,1% от собственных доходов и 61% от всех поступивших доходов за 9 месяцев 2014 года, что на 1403,4 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период  прошлого года. Налог на имущество физических лиц составил 3027,9 тыс. рублей, что составило 7,7% от собственных доходов, что на 1400,7 тыс. руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности составили 369,0 тыс. рублей, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили 954,2 тыс.руб., что составило 2,4% от поступивших собственных доходов,  что на 2040,3 тыс. руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего неналоговые доходы составили 6158,3 тыс. рублей, что на 81,56 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года

Сумма субвенций составила 9863,2 тыс. рублей, что на 2606,4 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Тыс.руб

Наименование источника доходов 2013год     (9 мес) 2014год     (9 мес) %2014/2013  (9 мес) Ожидаемое              исполне  испол.за 2014г
1 Налоги на совокупный доход 28607,4 30010,8 104,9% 42417,0
2 Налоги на имущество 4428,6 3027,9 68,3% 7900,0
3 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 0,5 0 0 1,0
4 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 373,5 369 98,8% 492,0
5 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2994,5 954,2 31,9% 1960,0
6 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2673,8 5052,7 189,0% 6077,0
7 Прочие неналоговые доходы 35 0 0 0
Итого собственные доходы 39113,3 39414,6 100,8% 58847,0
8 Безвозмездные поступления 7256,8 9863,2 135,9% 19353,0
Всего 46370,1 49277,8 106,2% 78200,0

 

Анализ поступления доходов за 9 месяцев 2014 года  показывает рост собственных доходов на 100,8%, рост всех доходов на 106,2% по сравнению с аналогичным периодом 2013г.

Ожидаемое исполнение по доходам составит 78200,0 тыс.руб., что составляет 127,2% по сравнению с  2013 г., собственных доходов-58847,0 тыс.руб., что составляет по сравнению с 2013 годом 111,5% и 101,6% от утвержденного плана

Расходы:

Кассовое исполнение по расходам за период с 01.01.2014 г по 30.09.2014 г. составило 55881,8 тыс. рублей, что составило 66,0 % запланированных расходов на 2014 год.

Общегосударственные вопросы- 15461,7 тыс. рублей, в том числе охрана общественного порядка  – 328,5 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, профилактики правонарушений, дорожно-транспортного травматизма на 2011-2014годы» – 1250,3 тыс. руб, 46,6% исполнение к годовым показателям (в 2013 году -1026,2 тыс. рублей; 41,8%)

Муниципальная программа  «Благоустройство территории и охрана окружающей среды на 2011-2014 годы» – 25230,0 тыс. рублей, 62,5% исполнение к годовым показателям (в 2013 году- 6227,1 тыс. рублей; 30,7%)

Муниципальная программа  «Решение вопросов местного значения в социально-культурной сфере на 2011-2014 годы» – 4724,6 тыс. рублей, 67,4% исполнение к годовым показателям (в 2013 году- 3185,3 тыс. рублей; 29,7%)

Средства массовой информации – 183,0 тыс. рублей.

Исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству, в части выплат денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна ив приёмной семье – 4177,8 тыс. рублей, в 2013 году – 3712,9 тыс. рублей; в части выплат на вознаграждение приёмным родителям-3041,6 тыс.руб., в 2013 году-1206,8 тыс.руб. В части организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству – 1713,4 тыс. рублей, в 2013г.-1206,8 тыс.руб.

Приоритетным направлением в осуществлении расходов является реализация Муниципальной программы  «Благоустройство территории и охрана окружающей среды на 2011-2014 годы».

                                                                                                                 Тыс.руб

Наименование работ Фактическое исполнение на 01.10.2014 Ожидаемое исполнение за 2014г
Содержание Муниципального совета, Местной Администрации МО Невская застава 12955,6 17933,1
Избирательная комиссия муниципального образования 1826,6 2250,0
Охрана общественного порядка на территории муниципального образования 328,5 438,0
Организация и осуществление мероприятий по защите населения  от ЧС природного и техногенного характера 262,7 391,0
Реализация мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма среди детей 0 990,0
Расходы на решение вопросов по временному трудоустройству несовершеннолетних 0 250,0
Реализация мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 987,6 1104,0
Обеспечение санитарного благополучия на территории МО (уборка и вывоз мусора, ликвидация несанкционированных свалок, и т.д) 32,4 100,0
Благоустройство территории муниципального образования (асфальтирование, озеленение, восстановление газонов, установка скамеек, МАФ и прочие) 17358,2 29252,1
Обустройство  и содержание детских и спортивных площадок 7391,7 10560,0
Оформление территории муниципального образования к праздничным мероприятиям 124,3 500,0
Работы по защите зеленых насаждений от вредителей и болезней. 447,7 447,7
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих 0 50,0
Досуговые мероприятий для жителей муниципального образования 106,0 1305,0
Участие в организации  и проведении общепризнанных, общероссийских и городских праздников,  по развитию местных традиций и обрядов 4494,3 5200,0
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 99,4 132,5
Выпуск и распространению газеты МО Невская застава 183,0 500,0
Выпуск брошюр по защите и действиям населения в чрезвычайных ситуациях, профилактики правонарушений 0 100,0
Выпуск брошюр по защите и действиям при угрозе и совершении террористических актов 0 100,0
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений 0 60,0
Уплата членских взносов с Совет Муниципальных образований 54,0 72,0
Реализация мероприятий по содействию жителям МО в создании ТСЖ 99,0 132,0
Реализация мероприятий по защите прав потребителей 99,0 132,0
Реализация мероприятий по содействию развитию малого бизнеса 99,0 132,0
Охрана семьи и детства, выполнение  отдельных государственный полномочий  за счет субвенций  из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 8932,8 11353,0
Итого 55881,8 83484,4

 

Ожидаемое исполнение по расходам составит 83484,4 тыс.руб., что составляет 139,3% по сравнению с 2013г.(59927,7 тыс.руб.), 98,6% от утвержденного плана.

 

 

 

 

Глава местной администрации                                                                 А.В.Пронин

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6

к постановлению  Местной Администрации

МО Невская застава

От  10.11.2014 г № 65 -п

 

 

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

НЕВСКАЯ ЗАСТАВА

На 2015-2017 гг.

 

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ ст. 173, прогноз социально-экономического развития внутригородского муниципального образования МО Невская застава разработан на период не менее трех лет и одобряется одновременно  с принятием решения о внесении проекта бюджета в представительный орган.

В процессе планирования социально-экономического развития округа осуществляется установление целей, задач, и целевых ориентиров социально-экономического развития округа, определение путей, средств, достижения указанных целей, задач и основных ориентиров.

На период с 2015-2017 гг. главной целью социально-экономического развития Муниципального образования является рост доходов местного бюджета и улучшение  благосостояния жителей округа при условии обеспечения:

-качества жизни населения;

-доступности ресурсов для населения и эффективного их использования;

-эффективности, доступности и качества услуг для населения.

При этом главная цель развития муниципального образования Невская застава должна соответствовать статье 7 Конституции Российской Федерации, устанавливающей, что политика Российской Федерации как социального государства должна быть направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Таким образом, разработка данного прогноза основана на проведении политики, направленной на главный целевой ориентир – повышение качества жизни жителей муниципального образования муниципальный округ Невская застава

Радикальное улучшение качества жизни достижимо лишь при успешной, эффективной экономике, при условии реализации программ в области благоустройства, образования,  культуры.

В рамках прогноза рассмотрены благоприятные возможности социально-экономического развития округа, а также учтены слабые стороны территориального расположения округа.

 

1.Базовая составляющая прогноза

№ п/п Показатели 2012 2013 2014

оценка

2015

прогноз

1 Численность населения муниципального образования (тыс.чел.) 30,0 30,0 30,1 30,1
2 Доходы местного бюджета (тыс. руб.) 56135,5 61494,5 77000,0 75000
3 Расходы местного бюджета (тыс. руб.) 56339,2 59927,7 84700,0 75100
4 Индекс потребительских цен к декабрю, в % к предыдущему году 106,6% 105,5% 105,8% 106,0%

Плановые показатели развития муниципального образования Невская застава на 2015-2017 годы представлены в Приложении №1

Основные параметры бюджетной системы на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов разрабатываются исходя из динамики показателей за предыдущие годы.

В 2014 году ожидается запланированное поступления доходов в бюджет муниципального образования. Для определения параметров бюджета на 2015-2017 годы принимается вариант, при котором общий объем доходов индексируется в соответствии с рекомендациями Комитета Финансов и уровня роста потребительских цен. Кроме того, в 2015 году в бюджете не будет  расходного обязательства по проведению муниципальных выборов и местных референдумов и не будет выделена субсидия бюджету МО Невская застава на осуществление благоустройства территории муниципального образования. Это привело к тому, что финансирование некоторых разделов бюджета муниципального образования муниципальный округ Невская застава в 2015 году снизилось по сравнению с 2014.

Однако необходимо принять во внимание, что в 2014 году заканчивается срок действия  муниципальных программ. При исполнении этих  программ  были достигнуты планируемые показатели, направленные на улучшение социальной составляющей жизни населения округа. С 2015 года начинают действие новые муниципальные программы, в ряде случаев требующие меньших финансовых затрат, учитывающие уже достигнутые результаты (за счет бюджетов прошлых лет) и направленные на дальнейшее проведение мероприятий в рамках расходных обязательств муниципального образования. На социальную составляющую жизни населения округа снижение финансирования не окажет негативного влияния.

 

Расчет поступления доходов

 

Год Поступление доходов,
тыс. руб.
Темп роста, %
2010 42770,5
2011 57841,7 135,2
2012 56135,5 97,1
2013 61494,5 109,5
2014 (оценка) 78200,0 127,2
2015 (прогноз) 75000,0 95,9
2016 (прогноз) 80300,0 107,1
2017 (прогноз) 85800,0 106,8

 

 

Прогноз суммы доходов на 2015 год основан на анализе поступлений доходов за текущий год, а так же использованы рекомендации Комитета Финансов Санкт-Петербурга. В экономической ситуации, которая складывается в Санкт-Петербурге на настоящий момент, нецелесообразно рассчитывать на рост поступлений доходов, следует прогнозировать объем доходов в умеренном варианте, с учётом роста потребительских цен.

 

Рекомендованные Комитетом Финансов темпы роста поступления доходов

Наименование Темпы роста
2015 год 2016 год 2017 год
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, в том числе:
   – для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1,0939 1,1000 1,1045
   – для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов
0,7657 1,1000 1,1045
   -минимальный налог 1,0939 1,1000 1,1045
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
1,0670 1,0720 1,0680
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения
1,0132 1,0350 1,0420
Налог на имущество физических лиц 1,1182 1,0670 1,0510
Штрафы за нарушение законодательства о применении
контрольно-кассовой техники
1,0600 1,0570 1,0500
Прочие штрафы 1,0000 1,0000 1,0000

 

Прогноз доходов на 2016-2017 год рассчитаны в умеренном варианте, с учётом роста потребительских цен и рекомендаций Комитета Финансов.

 

Прогноз доходов и расходов муниципального образования муниципальный округ

Невская застава на 2015-2017 годы

тысяч рублей

Наименование показателя 2014 год (утверж­денный бюджет) 2015 год Плановый период
2016 год 2017 год
Доходы 77000,0 75000,0 80300,0 85800,0
Расходы  84700,0 75100,0 80300,0 85800,0
Дефицит (-)/ Профицит (+) -7700,0 -100,0 0 0

 

Для достижения целевых ориентиров Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Невская застава в установленном порядке разрабатывают, принимают и исполняют нормативные правовые акты, в том числе муниципальные программы.

Бюджет на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов должен стать бюджетом, посредством которого решаются задачи устойчивого развития, повышения уровня и качества жизни населения округа, повышения эффективности и прозрачности управления.

Приоритетные задачи бюджетной политики определяют стратегию развития округа, в том числе:

1) интеграция бюджетного планирования в процесс формирования и реализации стратегии развития округа, в том числе путем полномасштабного внедрения программно-целевого принципа исполнения бюджета;

2) улучшение условий жизни человека; решение социальных вопросов по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, выплате пособий на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, выплате вознаграждения приемным родителям, выплате доплат к пенсиям; повышение качества муниципальных услуг;

3) повышение отдачи от использования бюджетных средств.

Показатели бюджетной обеспеченности являются основой прогноза социально-экономического развития округа, в данных показателях увязывается как экономическая составляющая бюджета – в части прогноза объема доходов и расходов муниципального образования, так и основополагающая социальная составляющая.

Показатели рассчитываются исходя из объемов средств, необходимых для реализации расходных обязательств муниципального образования, муниципальных программ, каждая из которых направлена на повышение качества жизни людей, проживающих на территории муниципального образования.

 

 

 

 

 

 

Прогноз показателей бюджетной обеспеченности

руб/чел

Наименование показателя Целевая аудитория Количество жителей, человек 2014 год (утверж­денный бюджет) 2015 год Прогноз
руб/чел в % к текущему году 2016 год 2017 год
Реализация мероприятий по содействию жителям МО в создании ТСЖ все жители округа 30040 4,4 4,4 100 4,4  

4,4

Реализация мероприятий по защите прав потребителей все жители округа 30040 4,4 4,4 100 4,4  

4,4

Реализация мероприятий по содействию развитию малого бизнеса все жители округа 30040 4,4 4,4 100 4,4  

4,4

Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка все жители округа 30040 14,6  

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

Расходы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования все жители округа 30040 3,32 1,66 50,0 1,76 1,83
Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера все жители округа 30040  

 

 

 

16,34

 

 

 

 

6,66

 

 

 

 

40,7

 

 

 

 

7,02

 

 

 

 

7,4

Участие во временном трудоустройстве несовершеннолетних (от 14 до 18 лет) жители округа 1237 202,1 202,1 100,0 213,4 223,9
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования все жители округа 30040 1382,02 982,5 71,1  

 

1073,5

1176,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих муниципального образования штатная численность МА и МС 28 1785,7 1821,4 102,0  

 

 

1892,9

1964,3
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования жители округа от 07 до 20 лет 3505 0 142,6 151,2 156,9
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования Все жители  

 

30040

 

 

43,4

 

 

42,6

 

 

98,1

 

 

44,9

 

 

47,3

Организация мероприятий по участию в организации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального  образования жители округа от 5 до 18 лет 3179 311,4 314,6 101,0 333,4 349,2
Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге, информированию населения о вреде табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма все жители округа 30040  

0,7

 

1,66

 

237,1

 

1,76

 

1,83

Организация и проведение праздничных мероприятий все жители округа 30040 173,1 143,8 83,1 185,4 194,7
Физическая культура и спорт все жители округа 30040 0 13,3 14,0 14,7
СМИ все жители округа 30040 16,6 13,3 80,2 13,8 14,6

 

  1. Основные цели и приоритеты социально-экономической политики

Основными задачами органов местного самоуправления в области социально-экономической политики на 2015-2017годы является улучшение качества жизни населения внутригородского муниципального образования муниципальный округ Невская застава:

– проведение работ по благоустройству внутриквартальных территорий округа, путем проведения мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной жилой среды, проведения мер по улучшению санитарного благополучия округа;

– осуществлению мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и защите населения от ЧС;

– улучшению социальной политики, путем проведения мероприятий в сфере культурного отдыха и организации досуговых мероприятий для населения округа

– опека и попечительство

2.1.Благоустройство

В части благоустройства и озеленения территории муниципального образования, местной администрацией ежегодно разрабатывается Адресная программа на основе заявок депутатов и жителей округа. Приоритетным направлением в 2015 – 2017 гг. является комплексное благоустройство территории (текущий ремонт и озеленение дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; уширение внутридворовых проездов в целях организации дополнительных парковочных мест; установка и ремонт ограждений, газонов; установка и содержание малых архитектурных форм и уличной мебели; обустройство и содержание детских и спортивных площадок; устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях). Также в рамках благоустройства планируются работы по обеспечению санитарного благополучия на территории муниципального образования в пределах компетенции МО (уборка и вывоз мусора; удаление больных, аварийных деревьев и кустарников, работы по защите зеленых насаждений от вредителей и болезней).

2.2.Опека и попечительство

Приемные семьи

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга № 536-109 от 21.11.2007г. «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге», с изменениями от 26.06.2014г., органам местного самоуправления в Санкт-Петербурге переданы отдельные государственные полномочия в сфере опеки и попечительства, для исполнения которых из бюджета Санкт-Петербурга предоставляются субвенции, объем которых определен в соответствии с единой Методикой расчета, утвержденной вышеуказанным Законом Санкт-Петербурга.

В 2015-2017гг. продолжится работа органа опеки и попечительства:

– по увеличению приемных семей;

– по выявлению и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

– по защите прав ребенка;

– по организации профилактических мероприятий с целью предотвращения безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

2.3. Социальные муниципальные программы муниципального образования Невская застава:

Политика МО Невская застава в области социально-культурных мероприятий  сориентирована на увеличение доступности и разнообразия предлагаемых населению празднично-массовых, досуговых и культурных мероприятий для разных категорий граждан, в том числе:

2.3.1. Организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан.

Организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию

молодежи (проведение экскурсий в военные музеи, по местам боевой славы; участие школьных команд в военно-спортивной игре «Зарница»);

Задача социально-экономического развития по военно-патриотическому воспитанию молодежи:

– развитие у граждан муниципального образования гражданственности и патриотизма.

-создание эффективной системы военно-патриотического воспитания, обеспечивающей оптимальные условия развития верности Отечеству;

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи  являются:

-организация систематической работы по военно-патриотическому воспитанию граждан муниципального образования МО Невская застава;

-воспитание патриотизма, любви к России, к своему родному городу, гордости за его историю, историю своей Родины, ответственности за ее будущее

-активизация работы с молодёжью муниципального образования МО Невская застава;

-формирование личности молодого человека, содействие культурному и  духовно-нравственному  и физическому  развитию подрастающего поколения

-усиление роли органов местного самоуправления в проведении работ по воспитанию молодого поколения.

-формирование навыков жизнеобеспечения в природных условиях и умений начальной физической подготовки.

2.3.2.Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования ( проведение автобусных экскурсий для жителей МО Невская застава по Санкт-Петербургу, пригородам Санкт-Петербурга, выездных экскурсий за пределы Санкт-Петербурга, посещение театров, реализация мероприятий  по  проведению   воспитательной работы  с молодежью по правовым знаниям, национальной и религиозной терпимости):

Задачей социально-экономического развития по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования  является:

– сохранение и развитие культурного потенциала и культурного  наследия.

-обеспечение доступа и расширение участия населения в культурной жизни МО Невская застава.

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования являются:

-укрепление  единого культурного пространства  на территории МО Невская застава;

-создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социально-культурную деятельность;

-укрепление культурных связей между поколениями.

-воспитание культуры толерантности и межнационального согласия.

-формирование у граждан широкого мировоззрения, общественного сознания, гражданственности и правовой культуры.

2.3.3.Культура:

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий,  по сохранению и  развитию местных традиций и обрядов (Уличные гуляния; концерты; вручение подарков к праздничным датам, вечера встреч и др. мероприятия, посвященные различным праздникам).

Учитывая особенности социальной структуры населения проживающего на территории муниципального округа (на территории МО проживает более 8 тыс. человек граждан пожилого возраста) многие мероприятия этого направления проводятся для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, социально незащищенных слоев населения.

Задача социально-экономического развития по организации и проведению местных и участию

в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий,  по сохранению и  развитию местных традиций и обрядов является:

Задачей социально-экономического развития является:

-сохранить культурное наследие и развитие культурного потенциала населения.

-сформировать единое культурное пространство на территории муниципального образования МО Невская застава.

– укрепить культурные связи между поколениями.

– усилить роль органов местного самоуправления в развитии отечественной культуры

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий по организации и проведению местных и участию  в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий,  по сохранению и  развитию местных традиций и обрядов являются:

-приобщение  граждан  муниципального образования к культурным традициям;

– участие  в   организации и проведении  ежегодно не менее  9  городских праздничных мероприятий и иных зрелищных мероприятий, по сохранению и развитию местных традиций и обрядов, привлечение  к участию в мероприятиях  порядка 3000  чел.- жителей МО ежегодно

2.3.4.Физическая культура, спорт

Развитие на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно -оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования МО Невская застава. Планируется проведение и организация спортивных соревнований и   других мероприятий физкультурно-оздоровительного характера.

Задачей социально-экономического развития является:

-создание условий для развития на территории муниципального образования МО Невская застава  массовой физической культуры и спорта;

-приобщение к здоровому образу жизни и активному досугу  наибольшее число подростков и молодёжи муниципального образования МО Невская застава;

-усиление роли органов местного самоуправления в проведении работ по спортивно-массовой работе среди населения муниципального образования МО Невская застава

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий являются:

-увеличение количества жителей, занимающихся физической культурой и спортом;

-организация и проведение спортивно-массовых мероприятий;

-создание условий для самостоятельных занятий физической культурой и спортом жителей муниципального образования МО Невская застава;

-укрепление здоровья через занятия физической культурой;

– отвлечение молодежи от негативных форм проведения досуга.

2.3.5. Профилактика наркомании, табакокурения ( разработка макетов, издание и распространение брошюр и буклетов по профилактике наркомании, табакокурения)

Задачей социально-экономического развития по профилактике наркомании, табакокурения является:

Изменение отношения к табакокурению, употреблению наркотиков в молодежной среде, социально-психологическая оценка ситуации с употреблением и осведомленностью о проблеме наркотиков в подростково-молодёжной аудитории

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий по профилактике наркомании,табакокурения являются:

-сокращение незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ  у несовершеннолетних подростков и молодежи;

-ведение профилактической работы по предупреждению потребления наркотических средств и психотропных веществ, профилактику табакокурения;

-усиление роли органов местного  самоуправления в проведении работ по профилактике наркомании в округе.

2.3.6. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на  территории муниципального образования МО Невская застава

Задачей социально-экономического развития по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на  территории муниципального образования МО Невская застава является снижение дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального образования МО Невская застава путём наглядной агитации и проведению интерактивных занятий и игр для молодёжи

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на  территории муниципального образования МО Невская застава:

-снижение показатели уровня смертности и травматизма  населения от  дорожно-транспортных  происшествий на территории округа

– усиление роли органов местного  самоуправления в проведении работ по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории округа

 

  1. Иные расходные обязательства социального характера:

3.1. Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.(Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС,разработка и издание брошюр, памяток по основам безопасного поведения при возникновении ЧС)

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются:

-Увеличением количества граждан, вовлеченных в мероприятия по подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий в сравнении с 2014 г.

-Развитием системы информирования жителей Невской заставы о способах защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, за счет  распространения печатных изданий,   размещения информации на информационных стендах и официальном сайте муниципального образования муниципальный округ Невская застава

3.2.Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования МО Невская застава. (Разработка, издание и распространение среди населения МО тематических брошюр по вопросам профилактики терроризма, а также содержащих информацию о действиях граждан при возникновении угрозы или совершении террористического акта)

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования МО Невская застава являются:

-создание эффективной системы противостояния ненависти, агрессии и эскалации экстремизма;

-ведение профилактической работы по предупреждению негативных массовых стереотипов  базовой основы экстремизма и терроризма;

-повышение устойчивости территории муниципального образования МО Невская застава  к возможным террористическим атакам;

-повышение уровня подготовки населения противодействию террористическим угрозам и обучение населения правильным действиям в условиях совершения или возможности совершения террористического акта на территории муниципального образования МО Невская застава;

-формирование мировоззрение населения муниципального образования МО Невская застава,  устойчивое к проявлениям идеологии экстремизма, расовой и религиозной нетерпимости;

-повышение уровня взаимодействия ОМСУ с федеральными, региональными и городскими структурами в вопросах профилактики и противодействия терроризму и экстремизму.

3.3.Обеспечение деятельности средств массовой информации, опубликование правовых актов органов местного самоуправления и иной информации; издание справочной и информационной литературы;

3.4.Участие во временном трудоустройстве несовершеннолетних (14-18лет), безработных граждан;

3.5. Организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома;

3.6. Осуществление защиты прав потребителей;

3.7. Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования

3.8.Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

 

 

 

 

 

 

Глава Местной Администрации                                                                                А.В.Пронин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1

к Прогнозу социально-экономического развития

внутригородского муниципального образования

муниципальный округ Невская застава

на 2015-2017г

 

Плановые показатели социально-экономического развития муниципального образования Невская застава на 2015-2017 годы

 

Показатели Ед. измерения 2014 2015 2016 2017
1. Бюджет муниципального образования тыс. руб.
1.1 Доходы, всего, в том числе тыс. руб. 77000,0 75000,0 80300,0 85800,0
1.1.1 Налоговые и неналоговые доходы тыс. руб. 56681,7 61336,0 65858,2 70622,9
1.2. Расходы, всего тыс. руб. 84700,0 75100,0 80300,0 85800,0
1.3. Дефицит тыс. руб. 7700,0 100,0 0 0
2. Население муниципального образования
2.1. Численность населения муниципального образования тыс. чел. 30,04 30,04 30,04 30,04
2.2. Количество жителей пенсионного возраста, состоящих на учете в муниципальном образовании тыс. чел. 1,5 1,5 1,5 1,5
2.3. Количество ветеранов войны, состоящих на учете в муниципальном образовании тыс. чел. 1,1 1,1 1,1 1,1
3. Опека и попечительство 60 60 62 63
3.1. Количество детей, находящихся под опекой, в том числе человек 58 63 65 67
3.1.1 Количество детей, на которых производится выплата пособий человек 58 63 65 67
3.2. Количество приемных семей, принявших на воспитание в приёмную семью, в том числе шт 26 31 32 32
3.2.1 Количество детей, переданных на воспитание в приемные семьи человек 38 35 35 35
4. Молодежная политика, спорт, военно-патриотическое воспитание, культура 37
4.1. Количество мероприятий, проводимых для граждан муниципального образования, из них: 37 45 45 45
4.1.1 Досуговых единиц 18 17 18 18
4.1.2 Военно-патриотических 0 4 4 5
4.1.3 Спортивных 0 5 5 5
4.1.4 Праздничных 11 15 15 15
4.1.5 Защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактики правонарушений, дорожно-транспортного травматизма 16 10 10 10
5. Охрана общественного порядка
5.1. Количество общественных организаций, участвующих в охране общественного порядка единиц 1 0 0 0
6 Благоустройство
6.1. Устройство новых детских и спортивных площадок единиц 6 3 4 4
6.2. Ремонт асфальтового покрытия придомовых территорий кв.м. 5738,0 2000,0 3875,0 4700,0
6.3. Установка и ремонт ограждений, газонов Пог.м. 1700,0 1132,0 1300,0 1500,0
6.4. Уширение территории дворов с целью организации парковочных мест кв.м. 817,1 510,4 480,0 500,0
6.5. Озеленение кв.м. 2028,3 1496,5 1900,0 1850,0
6.6. Снос деревьев угроз шт. 39 79 70 61
6.7. Вывоз мусора куб. м. 81 120 119 105
6.8. Защита зеленых насаждений от вредителей и болезней кв.м. 109187 111021 111021 111021
6.9. Установка МАФ шт. 163 139 144 146
6.10. Мощение кв.м. 2092,6 348,3 1210 1170
6.11. Устройство набивного основания ДП кв.м. 1233,49 397 450 450
6.12. Посадка деревьев шт. 66 58 62 70
6.13. Посадка кустов шт. 698 450 480 475

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 

к Прогнозу социально-экономического развития
МО МО Невская застава на 2015 -2017 годы

 

 

Уточнение прогноза доходов и расходов

тыс. руб.

Наимено­вание показателя 2015 год 2016 год
по среднесроч-ному финан-совому плану на 2014-2016 годы по среднесроч-ному финан-совому плану на 2015-2017 годы Уточнение +/- по среднесроч-ному финан-совому плану на 2014-2016 годы по среднесроч-ному финан-совому плану на 2015-2017 годы Уточнение +/-
Доходы 72000,0 75000,0 +3000,0 76000,0 80300,0 +4300,0
Расходы 72000,0 75100,0 +3100,0 76000,0 80300,0 +4300,0
Дефицит
(-)/
Профицит (+)
0 -100,0  

 

 

+100,0

0 0  

0

 

Доходы

Уточнение объема доходов в сторону уменьшения обусловлено тем, что фактическое поступление налоговых доходов в 2014 году по оценке  достигнет плановых показателей, но в 2015 году бюджету МО Невская застава не будет предоставлена субсидия на благоустройство территории. В связи с изменением законодательства, ожидается снижение налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов на 23,4%  Соответственно, учитывая общую социально-экономическую обстановку, поступление доходов в 2015 и 2016 годах планируется с умеренным ростом.

 

Уточнение показателей бюджетной обеспеченности

руб/чел

Наименование показателя 2015 год 2016 год
по прогнозу 2014-2016 годы по прогнозу на 2015-2017 годы Уточне­ние +/- по прогнозу на 2014-2016 годы по прогнозу 2015-2017 годы Уточне­ние +/-
Реализация мероприятий по содействию жителям МО в создании ТСЖ 4,6 4,4 -0,2 4,9 4,4 -0,5
Реализация мероприятий по защите прав потребителей  

4,6

4,4 -0,2 4,9 4,4 -0,5
Реализация мероприятий по содействию развитию малого бизнеса 4,6 4,4  

-0,2

4,9 4,4 -0,5
Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка 17,6  

 

0

 

 

-17,6 19,6  

 

0

 

 

-19,6

Расходы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования  

 

7,2

1,7  

 

-5,5

 

 

7,4

1,8  

 

-5,6

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера

15,8  

 

 

6,7

-9,1 16,7  

 

 

7,0

-9,7
Участие во временном трудоустройстве несовершеннолетних (от 14 до 18 лет) 256,3 202,1 -54,2 270,8 213,4 -57,4
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования 889,0 982,5  

 

+93,5

 

 

938,7

 

 

1073,5

 

 

+134,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих муниципального образования 2700,0 2500,0 -200,0 2850,0  

 

 

2650,0

-200,0
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования  

 

75,4

51,1  

 

-24,3

 

 

79,7

54,1  

 

-25,6

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования  

26,4

 

 

44,9

 

 

+18,5

 

27,9

 

 

47,3

 

+19,4

Организация мероприятий по участию в организации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального  образования  

 

 

 

332,8

314,6  

 

 

 

-18,2

 

 

 

 

335,1

333,4  

 

 

 

-1,7

Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге, информированию населения о вреде табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма  

 

 

0,7

 

 

 

1,7

 

 

 

+1,0

 

 

 

0,8

 

 

 

1,8

 

 

 

+1,0

Организация и проведение праздничных мероприятий  

207,1

143,8  

-63,3

 

218,5

185,4  

-33,1

Физическая культура и спорт 7,1 13,3 +6,2 7,5 14,0 +6,5
СМИ 21,0 13,3 -7,7 22,3 13,8 -8,5

 

Уточнение показателей бюджетной обеспеченности по сравнению с планируемыми ранее объясняется тем, что в связи с увеличением количества заявлений от граждан, проживающих на территории муниципального образования, с просьбами об улучшении благоустройства, в связи с перераспределением средств, по сравнению с прогнозными показателями, на ряд расходных обязательств муниципального округа в 2015-2017 уменьшены размеры бюджетного финансирования. Это расходные обязательства, связанные с :

-профилактикой терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального

-осуществлением в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка (в связи с вступлением в силу Закона Санкт-Петербурга №360-66 «О разграничении полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга в сфере регулирования участия граждан в охране общественного порядка»)-исключён из расходных обязательств МО Невская заства

-осуществлением мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

– участием во временном трудоустройстве несовершеннолетних

– профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации муниципальных служащих муниципального образования

-организацией и проведением досуговых мероприятий для жителей муниципального образования

-организацией мероприятий по участию в организации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального  образования

-организацией и проведением праздничных мероприятий

-СМИ

 

 

Глава Местной Администрации                           А.В.Пронин

 

 

 

Приложение №7
к постановлению Местной Администрации
от 10 .11.2014г.  № 65-п
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НЕВСКАЯ ЗАСТАВА
НА 2015-2017 гг.
2.РАСХОДЫ план тыс.руб.
2. Код ГРБС Код раздела, подраздела Код целевой статьи Код группы, подгруппы вида расходов Наименование показателей Текущий 2014 год Очередной финансовый
2015 год
Первый год
планового периода 2016год
Второй год
планового периода 2017год
2.         РАСХОДЫ, в том числе 84 700,0 75 100,0 80 300,0 85 800,0
2.1.   0100 Общегосударственные вопросы, в том числе 21 372,4 22 302,4 22 456,3 23 594,8
2.1.1. 899 0107 0200101 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 2 500,0 0,0 0,0 0,0
899 0107 0200101 100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 242,0 0,0 0,0 0,0
899 0107 0200101 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 258,0 0,0 0,0 0,0
2.1.2. 916 0102 0020100 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 043,6 1 117,3 1 193,2 1 264,2
916 0102 0020100 100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 043,6 1 117,3 1 193,2 1 264,2
2.1.3. 916 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 6 795,6 9 402,3 8 752,2 9 198,2
2.1.3.1. 916 0103 0020201 Депутат, осуществляющий свою деятельность на постоянной основе (заместитель главы муниципального образования) 227,8 960,7 1 025,1 1 078,3
916 0103 0020201 100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 227,8 960,7 1 025,1 1 078,3
2.1.3.2. 916 0103 0020202 Компенсация расходов депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 93,2 117,6 124,8 131,1
916 0103 0020202 100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 93,2 117,6 124,8 131,1
2.1.3.3. 916 0103 0020300 Аппарат муниципального совета муниципального образования 6 474,6 8 324,0 7 602,3 7 988,8
916 0103 0020300 100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5 341,4 5 691,0 6 031,3 6 338,8
916 0103 0020300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 104,4 2 603,3 1 540,0 1 617,0
916 0103 0020300 800 Иные бюджетные ассигнования 28,8 29,7 31,0 33,0
916 0113 Другие общегосударственные вопросы 72,0 72,0 76,0 80,0
916 0113 0920500 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 72,0 72,0 76,0 80,0
916 0113 0920500 800 Иные бюджетные ассигнования 72,0 72,0 76,0 80,0
2.1.4. 949 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 10 099,2 11 234,8 11 947,9 12 555,4
2.1.4.1. 949 0104 0020500 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 1 043,6 1 117,3 1 193,2 1 264,2
949 0104 0020500 100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1 043,6 1 117,3 1 193,2 1 264,2
2.1.4.2. 949 0104 0020601 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 9 050,3 10 111,9 10 748,8 11 285,0
100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 8 132,8 9 414,4 10 002,1 10 506,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 887,5 676,5 724,7 756,0
800 Иные бюджетные ассигнования 30,0 21,0 22,0 23,0
2.1.5. 949 0104 0028010 Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях 5,3 5,6 5,9 6,2
949 0104 0028010 800 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5,3 5,6 5,9 6,2
2.1.6. 949 0113 Другие общегосударственные вопросы 862,0 476,0 487,0 497,0
2.1.6.1. 949 0113 0900100 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений 60,0 62,0 65,0 68,0
949 0113 0900100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 60,0 62,0 65,0 68,0
2.1.6.2. 949 0113 0920100 Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования 438,0 0,0 0,0 0,0
949 0113 0920100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 438,0 0,0 0,0 0,0
2.1.6.3. 949 0113 0920200 Формирование и размещение муниципального заказа 0,0 100,0 105,0 110,0
949 0113 0920200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 100,0 105,0 110,0
2.1.6.5. 949 0113 0920600 Организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома 132,0 132,0 132,0 132,0
949 0113 0920600 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 132,0 132,0 132,0 132,0
2.1.6.6. 949 0113 0920700 Осуществление защиты прав потребителей 132,0 132,0 132,0 132,0
949 0113 0920700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 132,0 132,0 132,0 132,0
2.1.5.7. 949 0113 7950500 Муниципальная программа ” Расходы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования ” выпуск брошюр 100,0 50,0 53,0 55,0
949 0113 7950500 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 50,0 53,0 55,0
2.2. 949 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 491,0 200,0 211,0 222,0
2.2.1. 949 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 491,0 200,0 211,0 222,0
  949 0309 7950100 Муниципальная программа  “Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” 491,0 200,0 211,0 222,0
  949 0309 7950100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 491,0 200,0 211,0 222,0
2.3. 949 0400 Национальная экономика 382,0 382,0 396,0 409,0
2.3.1. 949 0401 Общеэкономические вопросы 250,0 250,0 264,0 277,0
  949 0401 5100200 Реализация государственной политики в области содействия занятости населения 250,0 250,0 264,0 277,0
  949 0401 5100200 800 Иные бюджетные ассигнования 250,0 250,0 264,0 277,0
2.3.2. 949 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 132,0 132,0 132,0 132,0
  949 0412 3450100 Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования 132,0 132,0 132,0 132,0
  949 0412 3450100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 132,0 132,0 132,0 132,0
2.4. 949 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 41 516,1 29 515,0 32 250,0 35 326,0
2.4.1. 949 0503 Благоустройство 41 516,1 29 515,0 32 250,0 35 326,0
2.4.1.1. 949 0503 6009049 Субсидия бюджету МО Невская застава на осуществление благоустройства территории муниципального образования 8 000,0 0,0 0,0 0,0
  949 0503 6009049 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8 000,0 0,0 0,0 0,0
2.4.1.2. 949 0503 7950401 Расходы по устройству искусственных неровностей на проезжах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях 1 104,0 1 000,0 1 057,0 1 110,0
  949 0503 7950401 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 104,0 1 000,0 1 057,0 1 110,0
2.4.1.3. 949 0503 7950402 Муниципальная программа  “Благоустройство территории и охрана окружающей среды “: расходы по обеспечению чистоты и порядка на территории МО (включая ликвидацию несанкционированных свалок, мусора и уборку территорий и т.д) 100,0 50,0 53,0 56,0
  949 0503 7950402 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100,0 50,0 53,0 56,0
2.4.1.4. 949 0503 7950403 Муниципальная программа  “Благоустройство территории и охрана окружающей среды “: расходы по благоустройству территории муниципального образования (асфальтирование, озеленение, восстановление газонов, установка скамеек, МАФ и прочие) 21 252,1 25 965,0 28 500,0 31 390,0
  949 0503 7950403 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21 252,1 25 965,0 28 500,0 31 390,0
2.4.1.5. 949 0503 7950404 Муниципальная программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды “: расходы по созданию зон отдыха, обустройству,  содержанию и уборке детских и спортивных площадок 10 560,0 2 500,0 2 640,0 2 770,0
  949 0503 7950404 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 560,0 2 500,0 3 000,0 4 570,0
2.4.1.6. 949 0503 7950501 Муниципальная программа “Решение вопросов местного значения в социально-культурной сфере”: расходы по выполнению оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования 500,0 0,0 0,0 0,0
  949 0503 7950501 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0 0,0 0,0
2.5. 949 0600 Охрана окружающей среды 448,0 900,0 950,0 1 000,0
949 0605 4100100 Муниципальная программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды”: расходы по выполнению работ по защите зеленых насаждений 448,0 900,0 950,0 1 000,0
949 0605 4100100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 448,0 900,0 950,0 1 000,0
2.6. 949 0700 Образование 1 602,0 2 321,0 2 456,0 2 570,0
2.6.1. 949 0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 50,0 51,0 53,0 55,0
949 0705 4280100 Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов МС МО, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 50,0 51,0 53,0 55,0
949 0705 4280100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50,0 51,0 53,0 55,0
2.6.2. 949 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 562,0 1 220,0 1 290,0 1 350,0
2.6.2.1. 949 0707 7950600 Муниципальная программа по реализации мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 0,0 500,0 530,0 550,0
949 0707 7950600 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 500,0 530,0 550,0
2.6.2.2. 949 0707 7950700 Муниципальная программа   по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования (школьники и дети) 562,0 720,0 760,0 800,0
949 0707 7950700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 562,0 720,0 760,0 800,0
0709 Другие вопросы в области образования 990,0 1 050,0 1 113,0 1 165,0
2.6.2.3. 949 0709 7950200 Муниципальная программа  “Участие в организации мер по профилактике  дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 990,0 1 000,0 1 060,0 1 110,0
949 0709 7950200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 990,0 1 000,0 1 060,0 1 110,0
0709 7950300 Муниципальная программа “Профилактика наркомании, табакокурения” 0,0 50,0 53,0 55,0
0709 7950300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 50,0 53,0 55,0
2.7. 949 0800 Культура, кинемотография 5 943,0 4 880,0 6 160,0 6 470,0
2.7.1. 949 0801 Культура 5 943,0 4 880,0 6 160,0 6 470,0
2.7.1.1. 949 0801 7950700 Муниципальная программа   по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 743,0 560,0 590,0 620,0
949 0801 79500700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 743,0 560,0 590,0 620,0
2.7.1.2. 949 0801 7950800 Муниципальная программа  по организации и проведению местных и участию в организации  и проведении  городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 5 200,0 4 320,0 5 570,0 5 850,0
949 0801 7950800 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5 200,0 4 320,0 5 570,0 5 850,0
2.8. 949 1000 Социальная политика 12 445,5 13 799,6 14 585,7 15 328,2
2.8.1. 949 1003 Социальное обеспечение населения 132,5 141,2 149,8 157,3
2.8.1.1. 949 1003 5050100 Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению 132,5 141,2 149,8 157,3
949 1003 5050100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 132,5 141,2 149,8 157,3
2.8.2. 949 1004 Охрана семьи и детства 12 313,0 13 658,4 14 435,9 15 170,9
2.8.2.1. 949 1004 0028031 Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 2 228,5 2 373,2 2 517,8 2 719,7
949 1004 0028031 100 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 084,2 2 220,2 2 355,8 2 479,7
949 1004 0028031 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 144,3 153,0 162,0 240,0
2.8.2.2. 949 1004 5118032 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 6 642,7 6 076,7 6 423,0 6 477,3
949 1004 5118032 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 642,7 6 076,7 6 423,0 6 477,3
2.8.2.3. 949 1004 5118033 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям 3 441,8 5 208,5 5 495,1 5 973,9
949 1004 5118033 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 441,8 5 208,5 5 495,1 5 973,9
2.9. 949 1100 Физическая культура и спорт 0,0 400,0 420,0 440,0
2.9.1. 949 1102 Массовый спорт 0,0 400,0 420,0 440,0
949 0102 7950900 Муниципальная программа по созданию условий для развития массовой культуры и спорта на территории муниципального образования 0,0 400,0 420,0 440,0
949 0102 7950900 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 400,0 420,0 440,0
2.10. 949 1200 Средства массовой информации 500,0 400,0 420,0 440,0
949 1202 Периодическая печать и издательства 500,0 400,0 415,0 440,0
949 1202 4570100 Организация и содержание средств массовой информации  муниципального образования, опубликование муниципальных  правовых актов и иной информации: расходы по выпуску и распространению газеты МО Невская застава 500,0 300,0 310,0 330,0
949 1202 4570100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 500,0 300,0 310,0 330,0
949 1202 4570200 Расходы по выпуску иных информационных материалов  органов местного самоуправления 0,0 100,0 105,0 110,0
949 1202 4570200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,0 100,0 105,0 110,0
ИТОГО РАСХОДОВ 84 700,0 75 100,0 80 300,0 85 800,0
3. Дефицит ( профицит) бюджета -7 700,0 -100,0 0,0 0,0
4. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 0,0 0,0 0,0 0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 

к Среднесрочному финансовому плану
внутригородского муниципального образования Муниципальный округ Невская застава на 2015 финансовый год и плановый период 2016-2017 гг.

 

Среднесрочный финансовый план на 2015 год и плановый период на 2016-2017 годы разработан путем уточнения параметров плана на 2014-2016 годы и добавления параметров на 2017 год.

Уточнение параметров среднесрочного финансового плана

тыс. руб.

Наимено­вание показателя 2015 год 2016 год
по среднесроч-ному финан-совому плану на 2014-2016 годы по среднесроч-ному финан-совому плану на 2015-2017 годы Уточнение +/- по среднесроч-ному финан-совому плану на 2014-2016 годы по среднесроч-ному финан-совому плану на 2015-2017 годы Уточнение +/-
Доходы 72000,0 75000,0 +3000,0 76000,0 80300,0 +4300,0
Расходы 72000,0 75100,0 +3100,0 76000,0 80300,0 +4300,0
Дефицит
(-)/
Профицит (+)
0 -100,0 +100,0 0 0  

0

 

Доходы

Уточнение объема доходов в сторону уменьшения обусловлено тем, что фактическое поступление налоговых доходов в 2014 году по оценке  достигнет плановых показателей, но в 2015 году бюджету МО Невская застава не будет предоставлена субсидия на благоустройство территории. В связи с изменением законодательства, ожидается снижение налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов на 23,4%  Соответственно, учитывая общую социально-экономическую обстановку, поступление доходов в 2015 и 2016 годах планируется с умеренным ростом, расчет темпов роста представлен в прогнозе социально-экономического развития.

Расходы

Для достижения сбалансированности бюджета в связи с планируемым уменьшением  поступления доходов, отсутствием субсидии бюджету МО Невская застава на осуществление благоустройства территории муниципального образования, в 2015 году наиболее сильно снижаются расходы на жилищно-коммунальное хозяйство. Расходы на данный раздел в 2015 году составят 29515,0 тыс. руб., или 39,3 % от общего объема расходов (2014 год – 41516,1 тыс. руб., или 49,0% от общего объема расходов). Также уменьшается финансирование расходов в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности, культуры. По таким направлениям деятельности, как временное трудоустройство несовершеннолетних; охрана окружающей среды, молодёжная политика и оздоровление детей, создание условий для массовой физической культуры и спорта финансирование остается на уровне предыдущего года либо увеличивается.

Дефицит бюджета

Среднесрочный финансовый план на 2015год планируется с дефицитом 100,0 тыс.руб., на  2016 планируется, как и в среднесрочном финансовом плане на 2014-2016 годы, без дефицита, на 2017 год также планируется без дефицита.

 

Глава Местной администрации                                                                А.В.Пронин