Приложение №1
К постановлению
Местной администрации
МО Невская застава
№ 65-п от 10.11.2014
ПРОЕКТ
Муниципальный совет
Муниципального образования муниципальный округ
Невская застава
(Муниципальный совет МО Невская застава)
5 созыв 2014г.-2019г.
____________________________________________________________________________
Проект РЕШЕНИЕ
декабря 2014г. N
Санкт-Петербург
О бюджете Муниципального образования
МО Невская застава на 2015 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании МО Невская застава, рассмотрев, проект решения о бюджете Муниципального образования МО Невская застава на 2015 год, (далее – местный бюджет), Муниципальный совет Муниципального образования МО Невская застава,
РЕШИЛ:
Статья 1
1.Утвердить общий объем доходов местного бюджета на 2015 год в сумме 75000,0 тысяч рублей.
2.Утвердить общий объем расходов местного бюджета на 2015 год в сумме 75100,0 тысяч рублей.
3.Установить размер дефицита местного бюджета на 2015 год в сумме 100,0 тысяч рублей.
Статья 2
Учесть в местном бюджете доходы местного бюджета на 2015 год согласно приложению 1.
Статья 3.
Утвердить Ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2015 год согласно приложению 2.
Статья 4.
Утвердить Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год согласно приложению 3.
Статья 5
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год, в сумме 6217,9 тысяч рублей.
Статья 6
Утвердить Перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета, и закрепляемые за ними виды доходов местного бюджета согласно приложению 4.
Статья 7
Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 5.
Статья 8
Утвердить Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год согласно приложению 6.
Статья 9
Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга, составляет в 2015 году 13664,0 тысяч рублей, в том числе:
– получаемых в виде субвенций на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге в сумме 13658,4 тысяч рублей;
– получаемых в виде субвенций на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях, в сумме 5,6 тысяч рублей.
Статья 10.
Учитывать в доходах и расходах местного бюджета средства из бюджета Санкт-Петербурга по мере их поступления и направлять эти средства на цели в соответствии с законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов».
Статья 11.
1.Осуществлять финансирование мероприятий муниципальных программ в 2015 году согласно приложению 7.
- Предоставить Главе местной администрации право формирования и утверждения перечня приоритетных мероприятий (адресных программ) Муниципальных программ на 2015 год, подлежащих реализации в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2015 год.
Статья 12.
Утвердить объем социальных выплат в виде доплат к государственным пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований, в сумме 141,2 тысяч рублей.
Статья 13.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2014 года в размере 0 (ноль) тыс. рублей, в том числе установить верхний предел объема обязательств муниципального образования муниципальный округ Невская застава по муниципальным гарантиям в течение 2015 года в сумме 0 (ноль) тыс. рублей.
Статья 14.
Установить, что предоставление субсидии в соответствии с п.2 ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг и в соответствии с п.2 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Невская застава
Статья 16.
1.Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном Уставом муниципального образования порядке, и вступает в силу с 01.01.2015 года.
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Карпова П.К.
Глава муниципального образования: П.К. Карпов
Приложение №1 к Решению Муниципального совета МО Невская застава от .12.2014 № / |
||||
Доходы бюджета муниципального образования МО Невская застава на 2015 год |
||||
(тыс.руб.) | ||||
Код | Наименование источника доходов | Сумма
на 2015 год |
||
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 61 336,0 | |
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 43 949,0 | |
000 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 22 960,0 | |
000 | 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 15 580,0 | |
182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 15 570,0 | |
182 | 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 10,0 | |
000 | 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 4 510,0 | |
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 4 500,0 | |
182 | 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 10,0 | |
182 | 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 870,0 | |
000 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности | 20 950,0 | |
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 20 920,0 | |
182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 30,0 | |
182 | 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 39,0 | |
182 | 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 39,0 | |
000 | 1 06 00000 00 0000 110 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 8 830,0 | |
000 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 8 830,0 | |
182 | 1 06 01010 03 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 8 830,0 | |
000 | 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПО ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 1,0 | |
000 | 1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 1,0 | |
182 | 1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 1,0 | |
000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 492,0 | |
000 | 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 492,0 | |
949 | 1 11 05033 03 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 492,0 | |
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 972,0 | |
000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 1 972,0 | |
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства,составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 1 972,0 | |
000 | 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 0,0 | |
000 | 1 14 02000 00 000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0,0 | |
949 | 1 14 02030 03 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0,0 | |
949 | 1 14 02033 03 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0,0 | |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 6 092,0 | |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платёжных карт | 240,0 | |
000 | 1 16 33000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |
0,0 | |
000 | 1 16 33030 03 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
0,0 | |
000 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 5 852,0 | |
000 | 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 5 852,0 | |
000 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 5 850,0 | |
806 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 5 475,0 | |
807 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 300,0 | |
857 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 75,0 | |
000 | 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 2,0 | |
857 | 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 2,0 | |
000 | 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | |
000 | 1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 0,0 | |
949 | 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 | |
000 | 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | |
949 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 | |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 13 664,0 | |
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 13 664,0 | |
000 | 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 13 664,0 | |
000 | 2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 378,8 | |
949 | 2 02 03024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 378,8 | |
949 | 2 02 03024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 2 373,2 | |
949 | 2 02 03024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 5,6 | |
000 | 2 02 03027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 11 285,2 | |
949 | 2 02 03027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 11 285,2 | |
949 | 2 02 03027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 6 076,7 | |
949 | 2 02 03027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 5 208,5 | |
000 | 2 07 00000 00 0000 180 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | |
949 | 2 07 03000 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 | |
949 | 2 07 03010 03 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 | |
949 | 2 07 03020 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 | |
75 000,0 |
Приложение № 2 к Решению Муниципального совета МО Невская застава от .12.2014 № / |
|||||||
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования МО Невская застава на 2015 год |
|||||||
Номер | Наименование | Код ГРБС |
Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код группы, подгруппы вида расходов | Сумма (тыс.руб.) |
|
1. | Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Невская застава | 916 | 10 591,6 | ||||
1.1. | Общегосударственные вопросы | 916 | 0100 | 10 591,6 | |||
1.1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 916 | 0102 | 1 117,3 | |||
1.1.1.1. | Глава муниципального образования | 916 | 0102 | 0020100 | 1 117,3 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 916 | 0102 | 0020100 | 100 | 1 117,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 916 | 0102 | 0020100 | 120 | 1 117,3 | ||
1.1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 916 | 0103 | 9 402,3 | |||
1.1.2.1. | Депутат, осуществляющий свою деятельность на постоянной основе (заместитель главы муниципального образования) | 916 | 0103 | 0020201 | 960,7 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 916 | 0103 | 0020201 | 100 | 960,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 916 | 0103 | 0020201 | 120 | 960,7 | ||
1.1.2.2. | Компенсация расходов депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 916 | 0103 | 0020202 | 117,6 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 916 | 0103 | 0020202 | 100 | 117,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 916 | 0103 | 0020202 | 120 | 117,6 | ||
1.1.2.3. | Аппарат муниципального совета муниципального образования | 916 | 0103 | 0020300 | 8 324,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 916 | 0103 | 0020300 | 100 | 5 691,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 916 | 0103 | 0020300 | 120 | 5 691,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 916 | 0103 | 0020300 | 200 | 2 603,3 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 916 | 0103 | 0020300 | 240 | 2 603,3 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 916 | 0103 | 0020300 | 800 | 29,7 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 916 | 0103 | 0020300 | 850 | 29,7 | ||
1.2. | Другие общегосударственные вопросы | 916 | 0113 | 72,0 | |||
1.2.1. | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 916 | 0113 | 0920500 | 72,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 916 | 0113 | 0920500 | 800 | 72,0 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 916 | 0113 | 0920500 | 850 | 72,0 | ||
2. | Местная Администрация МО Невская застава | 949 | 64 508,4 | ||||
2.1. | Общегосударственные вопросы | 949 | 0100 | 11 710,8 | |||
2.1.1. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 949 | 0104 | 11 234,8 | |||
2.1.1.1. | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 949 | 0104 | 0020500 | 1 117,3 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 949 | 0104 | 0020500 | 100 | 1 117,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 949 | 0104 | 0020500 | 120 | 1 117,3 | ||
2.1.1.2. | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 949 | 0104 | 0020601 | 10 111,9 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 949 | 0104 | 0020601 | 100 | 9 414,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 949 | 0104 | 0020601 | 120 | 9 414,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0104 | 0020601 | 200 | 676,5 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0104 | 0020601 | 240 | 676,5 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 949 | 0104 | 0020601 | 800 | 21,0 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 949 | 0104 | 0020601 | 850 | 21,0 | ||
2.1.1.3. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счёт субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 949 | 0104 | 0028010 | 5,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0104 | 0028010 | 200 | 5,6 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0104 | 0028010 | 240 | 5,6 | ||
2.1.2. | Другие общегосударственные вопросы | 949 | 0113 | 476,0 | |||
2.1.2.1. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 949 | 0113 | 0900100 | 62,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0900100 | 200 | 62,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0900100 | 240 | 62,0 | ||
2.1.2.2. | Формирование и размещение муниципального заказа: расходы по размещению муниципального заказа | 949 | 0113 | 0920200 | 100,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0920200 | 200 | 100,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0920200 | 240 | 100,0 | ||
2.1.2.3. | Организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома: расходы на реализацию мероприятий по содействию жителям МО в создании ТСЖ | 949 | 0113 | 0920600 | 132,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0920600 | 200 | 132,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0920600 | 240 | 132,0 | ||
2.1.2.4. | Осуществление защиты прав потребителей: расходы на реализацию мероприятий по защите прав потребителей | 949 | 0113 | 0920700 | 132,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0920700 | 200 | 132,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0920700 | 240 | 132,0 | ||
2.1.5. | Муниципальная программа “Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования МО Невская застава» на 2015 год: расходы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 949 | 0113 | 7950500 | 50,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 7950500 | 200 | 50,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 7950500 | 240 | 50,0 | ||
3.2. | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 949 | 0300 | 200,0 | |||
3.2.1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 949 | 0309 | 200,0 | |||
3.2.1.1. | Муниципальная программа “Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”на 2015 год: расходы по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера | 949 | 0309 | 7950100 | 200,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0309 | 7950100 | 200 | 200,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0309 | 7950100 | 240 | 200,0 | ||
2.3. | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 949 | 0400 | 382,0 | |||
2.3.1. | Общеэкономические вопросы | 949 | 0401 | 250,0 | |||
2.3.1.1. | Реализация государственной политики в области содействия занятости населения: расходы на решение вопросов по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | 949 | 0401 | 5100200 | 250,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 949 | 0401 | 5100200 | 800 | 250,0 | ||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 949 | 0401 | 5100200 | 810 | 250,0 | ||
2.3.2. | Другие вопросы в области национальной экономики | 949 | 0412 | 132,0 | |||
2.3.2.1. | Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования: расходы на реализацию мероприятий по содействию развитию малого бизнеса | 949 | 0412 | 3450100 | 132,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0412 | 3450100 | 200 | 132,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0412 | 3450100 | 240 | 132,0 | ||
2.4. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 949 | 0500 | 29 515,0 | |||
2.4.1. | БЛАГОУСТРОЙСТВО | 949 | 0503 | 29 515,0 | |||
2.4.1.1. | Муниципальная программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды” на 2015 год | 949 | 0503 | 7950400 | 29 515,0 | ||
2.4.1.1.1. | Муниципальная программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды” на 2015 год: расходы по устройству искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях | 949 | 0503 | 7950401 | 1 000,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0503 | 7950401 | 200 | 1 000,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0503 | 7950401 | 240 | 1 000,0 | ||
2.4.1.1.2. | Муниципальная программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды на 2015 год: расходы по обеспечению чистоты и порядка на территории МО (включая ликвидацию несанкционированных свалок,мусора и уборку территорий и т.д) | 949 | 0503 | 7950402 | 50,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0503 | 7950402 | 200 | 50,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0503 | 7950402 | 240 | 50,0 | ||
2.4.1.1.3. | Муниципальная программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды” на 2015 год”: расходы по благоустройству территории муниципального образования (текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, озеленение, проведение санитарных рубок, установка и содержанию МАФ, уличной мебели, ограждений газонов и прочие) | 949 | 0503 | 7950403 | 25 965,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0503 | 7950403 | 200 | 25 965,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0503 | 7950403 | 240 | 25 965,0 | ||
2.4.1.1.4. | Муниципальная программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды” на 2015 год: расходы по созданию зон отдыха, обустройству, содержанию и уборке территорий детских и спортивных площадок | 949 | 0503 | 7950404 | 2 500,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0503 | 7950404 | 200 | 2 500,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0503 | 7950404 | 240 | 2 500,0 | ||
2.5. | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 949 | 0600 | 900,0 | |||
2.5.1. | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 949 | 0605 | 900,0 | |||
2.5.1.1. | Муниципальная программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды” на 2015 год: расходы по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования | 949 | 0605 | 4100100 | 900,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0605 | 4100100 | 200 | 900,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0605 | 4100100 | 240 | 900,0 | ||
2.6. | ОБРАЗОВАНИЕ | 949 | 0700 | 2 321,0 | |||
2.6.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 51,0 | ||||
2.6.1.1. | Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 949 | 0705 | 4280100 | 51,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0705 | 4280100 | 200 | 51,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0705 | 4280100 | 240 | 51,0 | ||
2.6.2. | Молодежная политика и оздоровление детей | 949 | 0707 | 1 220,0 | |||
2.6.2.1. | Муниципальная программа “Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан” на 2015 год: расходы по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан | 949 | 0707 | 7950600 | 500,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0707 | 7950600 | 200 | 500,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0707 | 7950600 | 240 | 500,0 | ||
2.6.2.2. | Муниципальная программа “Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО Невская застава ” на 2015 год: расходы по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 949 | 0707 | 7950700 | 720,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0707 | 7950700 | 200 | 720,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0707 | 7950700 | 240 | 720,0 | ||
2.6.3. | Другие вопросы в области образования | 0709 | 1 050,0 | ||||
2.6.3.1. | Муниципальная программа “Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования МО Невская застава” на 2015 год: расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 949 | 0709 | 7950200 | 1 000,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 07 09 | 7950200 | 200 | 1 000,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 07 09 | 7950200 | 240 | 1 000,0 | ||
2.6.3.2. | Муниципальная программа “Профилактика наркомании, табакокурения ” на 2015 год: расходы по участию в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге, информированию населения о вреде табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма | 949 | 0709 | 7950300 | 50,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 07 09 | 7950300 | 200 | 50,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 07 09 | 7950300 | 240 | 50,0 | ||
2.7. | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 949 | 0800 | 4 880,0 | |||
2.7.1. | Культура | 949 | 0801 | 4 880,0 | |||
2.7.1.1. | Муниципальная программа “Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО Невская застава ” на 2015 год: расходы по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 949 | 0801 | 7950700 | 560,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0801 | 7950700 | 200 | 560,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0801 | 7950700 | 240 | 560,0 | ||
2.7.1.2. | Муниципальная программа “Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, по сохранению и развитию местных традиций и обрядов” на 2015 год: расходы по организации и проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, по сохранению и развитию местных традиций и обрядов | 949 | 0801 | 7950800 | 4 320,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0801 | 7950800 | 200 | 4 320,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0801 | 7950800 | 240 | 4 320,0 | ||
2.8. | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 949 | 1000 | 13 799,6 | |||
2.8.1. | Социальное обеспечение населения | 949 | 1003 | 141,2 | |||
2.8.1.1. | Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению: Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 949 | 1003 | 5050100 | 141,2 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 949 | 1003 | 5050100 | 300 | 141,2 | ||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 949 | 1003 | 5050100 | 310 | 141,2 | ||
2.8.2. | Охрана семьи и детства | 949 | 1004 | 13 658,4 | |||
2.8.2.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счёт субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 949 | 1004 | 0028031 | 2 373,2 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 949 | 1004 | 0028031 | 100 | 2 220,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 949 | 1004 | 0028031 | 120 | 2 220,2 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 1004 | 0028031 | 200 | 153,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 1004 | 0028031 | 240 | 153,0 | ||
2.8.2.2. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счёт субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 949 | 1004 | 5118032 | 6 076,7 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 949 | 1004 | 5118032 | 300 | 6 642,7 | ||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 949 | 1004 | 5118032 | 310 | 6 076,7 | ||
3.8.2.3. | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счёт субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 949 | 1004 | 5118033 | 5 208,5 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 949 | 1004 | 5118033 | 300 | 5 208,5 | ||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 949 | 1004 | 5118033 | 320 | 5 208,5 | ||
2.9. | нормативных социальных выплат | 949 | 1100 | 400,0 | |||
2.9.1. | Массовый спорт | 949 | 1102 | 400,0 | |||
2.9.1.1. | Муниципальная программа “Развитие на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий,физкультурно -оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования МО Невская застава” на 2015 год : расходы по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования | 949 | 1102 | 7950900 | 400,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 1102 | 7950900 | 200 | 400,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 1102 | 7950900 | 240 | 400,0 | ||
2.10. | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 949 | 1200 | 400,0 | |||
2.10.1. | Периодическая печать и издательства | 949 | 1202 | 400,0 | |||
2.10.1.1. | Организация и содержание средств массовой информации муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов и иной информации: расходы по выпуску и распространению газеты МО Невская застава | 949 | 1202 | 4570100 | 300,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 1202 | 4570100 | 200 | 300,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 1202 | 4570100 | 240 | 300,0 | ||
2.10.1.2. | Расходы по выпуску иных информационных материалов органов местного самоуправления | 949 | 1202 | 4570200 | 100,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 1202 | 4570200 | 200 | 100,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 1202 | 4570200 | 240 | 100,0 | ||
ИТОГО РАСХОДОВ: | 75 100,0 |
Приложение № 5
к Решению Муниципального совета
МО Невская застава
от .12.2014 № /
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета Муниципального образования МО Невская застава
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование | |
главного админис- тратора |
источников финансирова – ния дефицита местного бюджета |
|
949
|
Местная Администрация Муниципального образования муниципальный округ Невская застава | |
949 | 01 05 02 01 03 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга |
949 | 01 05 02 01 03 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга |
Приложение № 6
к Решению Муниципального совета
МО Невская застава
от ___________ № ______
Источники финансирования дефицита
бюджета Муниципального образования МО Невская застава
на 2015 год
(тыс. руб.)
Код | Наименование | Сумма |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
100,00 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
100,0 |
01 05 02 01 03 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | -75000,0 |
01 05 02 01 03 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга |
75100,0 |
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА |
100,0 |
Приложение № 7 к Решению Муниципального совета МО Невская застава от ____________ № ________ |
||
Объемы финансирования Муниципальных программ муниципального образования МО Невская заставана 2015 год |
||
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Объём финансирования, тыс.руб. |
1 | “Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”на 2015 год | 200,0 |
2 | “Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования МО Невская застава» на 2015 год | 50,0 |
3 | “Благоустройство территории и охрана окружающей среды” на 2015 год | 30 415,0 |
4 | “Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан” на 2015 год | 500,0 |
5 | “Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО Невская застава” на 2015 год | 1 280,0 |
6 | “Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования МО Невская застава” на 2015 год | 1 000,0 |
7 | “Профилактика наркомании, табакокурения” на 2015 год | 50,0 |
8 | “Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, по сохранению и развитию местных традиций и обрядов” на 2015 год | 4 320,0 |
9 | “Развитие на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно -оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования МО Невская застава” на 2015 год | 400,0 |
Всего | 38 215,0 |
Приложение № 3
К постановлению Местной Администрации
МО Невская застава
От 10.11.2014 г. № 65-п
Основные направления бюджетной и налоговой политики внутригородского
Муниципального образования муниципальный округ Невская застава
на 2015-2017 гг.
В основу бюджетной политики внутригородского Муниципального образования муниципальный округ Невская застава на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов положены основные цели и задачи бюджетной политики, сформулированные в «Основных направлениях бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», определяющих основные направления и ориентиры бюджетной политики в 2015-2017 годах
При подготовке Основных направлений бюджетной политики были учтены положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014 – 2016 годах, Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования МО Невская застава на период до 2018 года.
- Основные задачи бюджетной политики на 2015 – 2017 годы
Ранее поставленные цели бюджетной и налоговой политики Муниципального образования муниципальный округ Невская застава: обеспечить достойное и последовательное повышение качества жизни всех слоев населения на территории округа, обеспечив, таким образом, свой вклад в развитие экономики города, не потеряли своей актуальности и должны быть достигнуты с учетом решения новых задач по преодолению существующих проблем. Целью бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов является обеспечение устойчивости бюджетной системы Российской Федерации и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом.
В новых макроэкономичекских реалиях при формировании проектов бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов для достижения среднесрочных целей основными задачами являются:
соблюдение принципов бюджетной системы Российской Федерации
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;
оптимизация структуры расходов бюджета;
реализация программно-целевого принципа планирования бюджета;
повышение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса;
повышение эффективности использования бюджетных расходов;
обеспечение исполнения социальных обязательств – отдельных государственных полномочий по выплате пособий детям, находящимся под опекой и в приемных семьях и оплате труда приемных родителей.
Деятельность органов местного самоуправления Муниципального образования муниципальный округ Невская застава должна быть направлена на решение следующих задач:
– значительное повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг;
– развитие программно-целевых методов управления (разработка и реализация муниципальных программ как основного инструмента повышения эффективности бюджетных расходов при одновременном повышении качества программ и создании действенного механизма контроля за их выполнением);
– повышение ответственности всех участников бюджетного процесса за эффективное использование бюджетных средств и результаты своей деятельности;
– обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов, публичности процесса управления финансами, общедоступность информации о состоянии и развитии муниципальных финансов; открытость деятельности органов местного самоуправления по разработке, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета; в том числе об эффективности реализации программ; активное участие граждан в бюджетном процессе.
- Приоритеты в сфере формирования доходов
В трехлетней перспективе 2015-2017 годов сохраняются общие приоритеты в области налоговой политики — создание эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей устойчивость бюджета Муниципального образования муниципальный округ Невская застава в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Поступление налогов и прочие доходы бюджета муниципального образования муниципальный округ Невская застава в 2015-2017 годах определяются на основе нормативов зачислений в бюджет муниципального образования, утвержденных в проекте закона «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, в соответствие с Приложением 13.
III. Приоритеты политики расходования бюджетных средств
Политика расходования бюджетных средств Муниципального образования муниципальный округ Невская застава на 2015 год и на среднесрочную перспективу должна быть направлена на обеспечение решения приоритетных задач социально-экономического развития.
-осуществлять планирование бюджетных ассигнований исходя из безусловного исполнения действующих расходных обязательств. Принципиальные решения об их отмене, прекращении или реструктуризации должны вырабатываться до завершения формирования проекта бюджета;
-принимать новые расходные обязательства только при условии наличия финансовых ресурсов на весь период их действия и соответствия их приоритетным направлениям социально-экономического развития;
-формирование расходов бюджета муниципального образования должно производиться по программному принципу (следует обеспечить качественную разработку и своевременное утверждение муниципальных программ, программы должны соответствовать приоритетам и реальным возможностям бюджета муниципального образования, обеспечивать взаимосвязь с основными параметрами оказания муниципальных услуг)
-применять современные процедуры размещения заказов. Муниципальные закупки должны использоваться для повышения конкурентоспособности эффективных производителей, исключения заключения контрактов с некомпетентными исполнителями;
IV.Совершенствование контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств
Особое внимание должно быть уделено контролю:
-за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд с учетом реформирования системы размещения заказов, создания и развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
-за целевым и эффективным использованием бюджетных средств,
Учитывая «Основные направления бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», проанализировав деятельность муниципального образования Невская застава, основной ориентир в ближайшей перспективе развития будет направлен на реализацию приоритетных мероприятий в сфере благоустройства, озеленения, санитарного благополучия населения, а так же в области социальной политики, которые будут направлены на формирование достойных условий жизни, организации социально-культурной сферы.
Глава местной администрации А.В.Пронин
Приложение № 4
К постановлению Местной Администрации
МО Невская застава
От 10.11.2014 г. № 65-п
ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НЕВСКАЯ ЗАСТАВА
ЗА 2014 ГОД
1.Доходы
Объем доходной части бюджета внутригородского муниципального образования МО Невская застава на 2014 год был утвержден решением Муниципального совета от 11.12.2013 № 09/50 «О бюджете Муниципального образования МО Невская застава на 2014 год» в сумме 76 000,0 тыс. рублей. В период исполнения бюджета 2014 года возникла необходимость уточнения бюджетных показателей по доходам,
В связи с увеличением следующих источников доходов:
1.Налоги на совокупный доход:
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения- на 38,0 тыс.руб., на основании анализа динамики поступления доходов в 2014 году
2.Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга – на 1 400,0тыс. руб., на основании рекомендаций Комитета финансов
3.Штрафы, санкции, возмещение ущерба – на 535,9 тыс.руб., на основании анализа динамики поступления доходов в 2014 году
4.Безвозмездные поступления
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю- на 966,1 тыс. руб., на основании внесенных изменений в Закон Санкт Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»
В связи с уменьшением следующих источников доходов:
1.Налоги на совокупный доход
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – на 1653,0 тыс.руб., на основании анализа динамики поступления доходов в 2014 году и рекомендаций Комитета финансов
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – на 287,0 тыс.руб., на основании анализа динамики поступления доходов в 2014 году
В итоге объем доходной части бюджета МО Невская застава на 2014 год утвержден в сумме 77 000 тыс. рублей, из которых 20318,3 тыс. рублей составляют безвозмездные поступления, 56 681,7 тыс. рублей составляют собственные доходы.
Анализ фактических итогов исполнения доходной части бюджета муниципального образования МО Невская застава подтверждает реалистичность запланированных бюджетных показателей по поступлению собственных доходов. Таким образом, поступление собственных доходов в бюджет муниципального образования МО Невская застава в 2014 году оценивается на уровне 58847,0 тыс. рублей, что выше запланированного на 2165,3 тыс. руб. или 103,8%,за счет увеличения на основании динамики поступления доходов за 9 месяцев 2014 года:
-Штрафов, санкций, возмещение ущерба –на 2362,3 тыс.руб.;
-Единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на 19,0 тыс. руб.
Уменьшения:
доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 216,0 тыс.руб.
Безвозмездные поступления составят 19353,0 тыс. руб., что меньше запланированного на 965,3 тыс. руб., или 95,3% (в связи с уменьшением субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье на 960,0тыс.руб. и неиспользованием субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях на 5,3 тыс. руб.). Всего ожидаемое исполнение по доходам составит 78 200,0 тыс.. руб. или 101,6% (таб. №1)
2.Расходы
Расходная часть бюджета внутригородского муниципального образования МО Невская застава на 2014 год была утвержден решением Муниципального совета от 11.12.2013 № 09/50 «О бюджете Муниципального образования МО Невская застава на 2014 год» в сумме 77 500,0 тыс. руб. В период исполнения бюджета за 2014 года возникла необходимость уточнения бюджетных показателей по расходам. В итоге объем расходной части бюджета муниципального образования МО Невская застава был утвержден в сумме 84700,0 тыс. рублей.
Исполнение расходной части бюджета внутригородского муниципального образования МО Невская застава ожидается в сумме 83484,4 тыс. руб. или 98,6%, меньше запланированного на 1215,6 тыс. руб., в том числе за счет уменьшения выплат пособий на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) и детей, переданных на воспитание в приемные семьи на 960,0 тыс.руб.и экономии на Избирательную комиссию МО Невская застава на 250,0 тыс. руб. в соответствии с анализом расходов за 9 месяцев 2014 года. (таб. 2)
Приложение № 5
К постановлению Местной Администрации
МО Невская застава
От 10.11.2014 г № 65-п
Предварительные итоги социально-экономического развития
Муниципального образования МО Невская застава
за 9 месяцев 2014 года
и ожидаемые итоги социально-экономического развития
муниципального образования за 2014 год.
Наименование показателя | 2014 год (утвержденный бюджет) | Исполнение на 01.10.2014 | Процент исполнения |
Доходы | 77000,0 | 49277,8 | 64,0 |
Расходы | 84700,0 | 55881,8 | 66,0 |
Дефицит(-)/ Профицит (+) | -7700,0 | -6604,0 | х |
Проанализировав отчет об исполнении местного бюджета за период с 01 января 2014 года по 30 сентября 2014 года фактическое поступление доходов составило 49277,8 тыс. руб., что составило 64,0 % запланированных ассигнований на 2014 год. Собственные доходы составили 39414,6 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов местного бюджета за 9 месяцев 2014 г. от всех поступивших доходов составили: налоги на совокупный доход в сумме 30010,8 тыс. руб., 76,1% от собственных доходов и 61% от всех поступивших доходов за 9 месяцев 2014 года, что на 1403,4 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Налог на имущество физических лиц составил 3027,9 тыс. рублей, что составило 7,7% от собственных доходов, что на 1400,7 тыс. руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности составили 369,0 тыс. рублей, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили 954,2 тыс.руб., что составило 2,4% от поступивших собственных доходов, что на 2040,3 тыс. руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего неналоговые доходы составили 6158,3 тыс. рублей, что на 81,56 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года
Сумма субвенций составила 9863,2 тыс. рублей, что на 2606,4 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Тыс.руб
№ | Наименование источника доходов | 2013год (9 мес) | 2014год (9 мес) | %2014/2013 (9 мес) | Ожидаемое исполне испол.за 2014г |
1 | Налоги на совокупный доход | 28607,4 | 30010,8 | 104,9% | 42417,0 |
2 | Налоги на имущество | 4428,6 | 3027,9 | 68,3% | 7900,0 |
3 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 0,5 | 0 | 0 | 1,0 |
4 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 373,5 | 369 | 98,8% | 492,0 |
5 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 2994,5 | 954,2 | 31,9% | 1960,0 |
6 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2673,8 | 5052,7 | 189,0% | 6077,0 |
7 | Прочие неналоговые доходы | 35 | 0 | 0 | 0 |
Итого собственные доходы | 39113,3 | 39414,6 | 100,8% | 58847,0 | |
8 | Безвозмездные поступления | 7256,8 | 9863,2 | 135,9% | 19353,0 |
Всего | 46370,1 | 49277,8 | 106,2% | 78200,0 |
Анализ поступления доходов за 9 месяцев 2014 года показывает рост собственных доходов на 100,8%, рост всех доходов на 106,2% по сравнению с аналогичным периодом 2013г.
Ожидаемое исполнение по доходам составит 78200,0 тыс.руб., что составляет 127,2% по сравнению с 2013 г., собственных доходов-58847,0 тыс.руб., что составляет по сравнению с 2013 годом 111,5% и 101,6% от утвержденного плана
Расходы:
Кассовое исполнение по расходам за период с 01.01.2014 г по 30.09.2014 г. составило 55881,8 тыс. рублей, что составило 66,0 % запланированных расходов на 2014 год.
Общегосударственные вопросы- 15461,7 тыс. рублей, в том числе охрана общественного порядка – 328,5 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, профилактики правонарушений, дорожно-транспортного травматизма на 2011-2014годы» – 1250,3 тыс. руб, 46,6% исполнение к годовым показателям (в 2013 году -1026,2 тыс. рублей; 41,8%)
Муниципальная программа «Благоустройство территории и охрана окружающей среды на 2011-2014 годы» – 25230,0 тыс. рублей, 62,5% исполнение к годовым показателям (в 2013 году- 6227,1 тыс. рублей; 30,7%)
Муниципальная программа «Решение вопросов местного значения в социально-культурной сфере на 2011-2014 годы» – 4724,6 тыс. рублей, 67,4% исполнение к годовым показателям (в 2013 году- 3185,3 тыс. рублей; 29,7%)
Средства массовой информации – 183,0 тыс. рублей.
Исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству, в части выплат денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна ив приёмной семье – 4177,8 тыс. рублей, в 2013 году – 3712,9 тыс. рублей; в части выплат на вознаграждение приёмным родителям-3041,6 тыс.руб., в 2013 году-1206,8 тыс.руб. В части организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству – 1713,4 тыс. рублей, в 2013г.-1206,8 тыс.руб.
Приоритетным направлением в осуществлении расходов является реализация Муниципальной программы «Благоустройство территории и охрана окружающей среды на 2011-2014 годы».
Тыс.руб
Наименование работ | Фактическое исполнение на 01.10.2014 | Ожидаемое исполнение за 2014г |
Содержание Муниципального совета, Местной Администрации МО Невская застава | 12955,6 | 17933,1 |
Избирательная комиссия муниципального образования | 1826,6 | 2250,0 |
Охрана общественного порядка на территории муниципального образования | 328,5 | 438,0 |
Организация и осуществление мероприятий по защите населения от ЧС природного и техногенного характера | 262,7 | 391,0 |
Реализация мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма среди детей | 0 | 990,0 |
Расходы на решение вопросов по временному трудоустройству несовершеннолетних | 0 | 250,0 |
Реализация мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 987,6 | 1104,0 |
Обеспечение санитарного благополучия на территории МО (уборка и вывоз мусора, ликвидация несанкционированных свалок, и т.д) | 32,4 | 100,0 |
Благоустройство территории муниципального образования (асфальтирование, озеленение, восстановление газонов, установка скамеек, МАФ и прочие) | 17358,2 | 29252,1 |
Обустройство и содержание детских и спортивных площадок | 7391,7 | 10560,0 |
Оформление территории муниципального образования к праздничным мероприятиям | 124,3 | 500,0 |
Работы по защите зеленых насаждений от вредителей и болезней. | 447,7 | 447,7 |
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих | 0 | 50,0 |
Досуговые мероприятий для жителей муниципального образования | 106,0 | 1305,0 |
Участие в организации и проведении общепризнанных, общероссийских и городских праздников, по развитию местных традиций и обрядов | 4494,3 | 5200,0 |
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности | 99,4 | 132,5 |
Выпуск и распространению газеты МО Невская застава | 183,0 | 500,0 |
Выпуск брошюр по защите и действиям населения в чрезвычайных ситуациях, профилактики правонарушений | 0 | 100,0 |
Выпуск брошюр по защите и действиям при угрозе и совершении террористических актов | 0 | 100,0 |
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 0 | 60,0 |
Уплата членских взносов с Совет Муниципальных образований | 54,0 | 72,0 |
Реализация мероприятий по содействию жителям МО в создании ТСЖ | 99,0 | 132,0 |
Реализация мероприятий по защите прав потребителей | 99,0 | 132,0 |
Реализация мероприятий по содействию развитию малого бизнеса | 99,0 | 132,0 |
Охрана семьи и детства, выполнение отдельных государственный полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга | 8932,8 | 11353,0 |
Итого | 55881,8 | 83484,4 |
Ожидаемое исполнение по расходам составит 83484,4 тыс.руб., что составляет 139,3% по сравнению с 2013г.(59927,7 тыс.руб.), 98,6% от утвержденного плана.
Глава местной администрации А.В.Пронин
Приложение № 6
к постановлению Местной Администрации
МО Невская застава
От 10.11.2014 г № 65 -п
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НЕВСКАЯ ЗАСТАВА
На 2015-2017 гг.
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ ст. 173, прогноз социально-экономического развития внутригородского муниципального образования МО Невская застава разработан на период не менее трех лет и одобряется одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в представительный орган.
В процессе планирования социально-экономического развития округа осуществляется установление целей, задач, и целевых ориентиров социально-экономического развития округа, определение путей, средств, достижения указанных целей, задач и основных ориентиров.
На период с 2015-2017 гг. главной целью социально-экономического развития Муниципального образования является рост доходов местного бюджета и улучшение благосостояния жителей округа при условии обеспечения:
-качества жизни населения;
-доступности ресурсов для населения и эффективного их использования;
-эффективности, доступности и качества услуг для населения.
При этом главная цель развития муниципального образования Невская застава должна соответствовать статье 7 Конституции Российской Федерации, устанавливающей, что политика Российской Федерации как социального государства должна быть направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
Таким образом, разработка данного прогноза основана на проведении политики, направленной на главный целевой ориентир – повышение качества жизни жителей муниципального образования муниципальный округ Невская застава
Радикальное улучшение качества жизни достижимо лишь при успешной, эффективной экономике, при условии реализации программ в области благоустройства, образования, культуры.
В рамках прогноза рассмотрены благоприятные возможности социально-экономического развития округа, а также учтены слабые стороны территориального расположения округа.
1.Базовая составляющая прогноза
№ п/п | Показатели | 2012 | 2013 | 2014
оценка |
2015
прогноз |
1 | Численность населения муниципального образования (тыс.чел.) | 30,0 | 30,0 | 30,1 | 30,1 |
2 | Доходы местного бюджета (тыс. руб.) | 56135,5 | 61494,5 | 77000,0 | 75000 |
3 | Расходы местного бюджета (тыс. руб.) | 56339,2 | 59927,7 | 84700,0 | 75100 |
4 | Индекс потребительских цен к декабрю, в % к предыдущему году | 106,6% | 105,5% | 105,8% | 106,0% |
Плановые показатели развития муниципального образования Невская застава на 2015-2017 годы представлены в Приложении №1
Основные параметры бюджетной системы на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов разрабатываются исходя из динамики показателей за предыдущие годы.
В 2014 году ожидается запланированное поступления доходов в бюджет муниципального образования. Для определения параметров бюджета на 2015-2017 годы принимается вариант, при котором общий объем доходов индексируется в соответствии с рекомендациями Комитета Финансов и уровня роста потребительских цен. Кроме того, в 2015 году в бюджете не будет расходного обязательства по проведению муниципальных выборов и местных референдумов и не будет выделена субсидия бюджету МО Невская застава на осуществление благоустройства территории муниципального образования. Это привело к тому, что финансирование некоторых разделов бюджета муниципального образования муниципальный округ Невская застава в 2015 году снизилось по сравнению с 2014.
Однако необходимо принять во внимание, что в 2014 году заканчивается срок действия муниципальных программ. При исполнении этих программ были достигнуты планируемые показатели, направленные на улучшение социальной составляющей жизни населения округа. С 2015 года начинают действие новые муниципальные программы, в ряде случаев требующие меньших финансовых затрат, учитывающие уже достигнутые результаты (за счет бюджетов прошлых лет) и направленные на дальнейшее проведение мероприятий в рамках расходных обязательств муниципального образования. На социальную составляющую жизни населения округа снижение финансирования не окажет негативного влияния.
Расчет поступления доходов
Год | Поступление доходов, тыс. руб. |
Темп роста, % |
2010 | 42770,5 | – |
2011 | 57841,7 | 135,2 |
2012 | 56135,5 | 97,1 |
2013 | 61494,5 | 109,5 |
2014 (оценка) | 78200,0 | 127,2 |
2015 (прогноз) | 75000,0 | 95,9 |
2016 (прогноз) | 80300,0 | 107,1 |
2017 (прогноз) | 85800,0 | 106,8 |
Прогноз суммы доходов на 2015 год основан на анализе поступлений доходов за текущий год, а так же использованы рекомендации Комитета Финансов Санкт-Петербурга. В экономической ситуации, которая складывается в Санкт-Петербурге на настоящий момент, нецелесообразно рассчитывать на рост поступлений доходов, следует прогнозировать объем доходов в умеренном варианте, с учётом роста потребительских цен.
Рекомендованные Комитетом Финансов темпы роста поступления доходов
Наименование | Темпы роста | ||
2015 год | 2016 год | 2017 год | |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе: |
|||
– для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 1,0939 | 1,1000 | 1,1045 |
– для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов |
0,7657 | 1,1000 | 1,1045 |
-минимальный налог | 1,0939 | 1,1000 | 1,1045 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
1,0670 | 1,0720 | 1,0680 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
1,0132 | 1,0350 | 1,0420 |
Налог на имущество физических лиц | 1,1182 | 1,0670 | 1,0510 |
Штрафы за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники |
1,0600 | 1,0570 | 1,0500 |
Прочие штрафы | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
Прогноз доходов на 2016-2017 год рассчитаны в умеренном варианте, с учётом роста потребительских цен и рекомендаций Комитета Финансов.
Прогноз доходов и расходов муниципального образования муниципальный округ
Невская застава на 2015-2017 годы
тысяч рублей
Наименование показателя | 2014 год (утвержденный бюджет) | 2015 год | Плановый период | |
2016 год | 2017 год | |||
Доходы | 77000,0 | 75000,0 | 80300,0 | 85800,0 |
Расходы | 84700,0 | 75100,0 | 80300,0 | 85800,0 |
Дефицит (-)/ Профицит (+) | -7700,0 | -100,0 | 0 | 0 |
Для достижения целевых ориентиров Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Невская застава в установленном порядке разрабатывают, принимают и исполняют нормативные правовые акты, в том числе муниципальные программы.
Бюджет на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов должен стать бюджетом, посредством которого решаются задачи устойчивого развития, повышения уровня и качества жизни населения округа, повышения эффективности и прозрачности управления.
Приоритетные задачи бюджетной политики определяют стратегию развития округа, в том числе:
1) интеграция бюджетного планирования в процесс формирования и реализации стратегии развития округа, в том числе путем полномасштабного внедрения программно-целевого принципа исполнения бюджета;
2) улучшение условий жизни человека; решение социальных вопросов по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, выплате пособий на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, выплате вознаграждения приемным родителям, выплате доплат к пенсиям; повышение качества муниципальных услуг;
3) повышение отдачи от использования бюджетных средств.
Показатели бюджетной обеспеченности являются основой прогноза социально-экономического развития округа, в данных показателях увязывается как экономическая составляющая бюджета – в части прогноза объема доходов и расходов муниципального образования, так и основополагающая социальная составляющая.
Показатели рассчитываются исходя из объемов средств, необходимых для реализации расходных обязательств муниципального образования, муниципальных программ, каждая из которых направлена на повышение качества жизни людей, проживающих на территории муниципального образования.
Прогноз показателей бюджетной обеспеченности
руб/чел
Наименование показателя | Целевая аудитория | Количество жителей, человек | 2014 год (утвержденный бюджет) | 2015 год | Прогноз | ||
руб/чел | в % к текущему году | 2016 год | 2017 год | ||||
Реализация мероприятий по содействию жителям МО в создании ТСЖ | все жители округа | 30040 | 4,4 | 4,4 | 100 | 4,4 |
4,4 |
Реализация мероприятий по защите прав потребителей | все жители округа | 30040 | 4,4 | 4,4 | 100 | 4,4 |
4,4 |
Реализация мероприятий по содействию развитию малого бизнеса | все жители округа | 30040 | 4,4 | 4,4 | 100 | 4,4 |
4,4 |
Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка | все жители округа | 30040 | 14,6 |
0
|
0 |
0 |
0
|
Расходы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | все жители округа | 30040 | 3,32 | 1,66 | 50,0 | 1,76 | 1,83 |
Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | все жители округа | 30040 |
16,34 |
6,66 |
40,7 |
7,02 |
7,4 |
Участие во временном трудоустройстве несовершеннолетних (от 14 до 18 лет) | жители округа | 1237 | 202,1 | 202,1 | 100,0 | 213,4 | 223,9 |
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования | все жители округа | 30040 | 1382,02 | 982,5 | 71,1 |
1073,5 |
1176,0 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих муниципального образования | штатная численность МА и МС | 28 | 1785,7 | 1821,4 | 102,0 |
1892,9 |
1964,3 |
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | жители округа от 07 до 20 лет | 3505 | 0 | 142,6 | 151,2 | 156,9 | |
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | Все жители |
30040 |
43,4 |
42,6 |
98,1 |
44,9 |
47,3 |
Организация мероприятий по участию в организации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | жители округа от 5 до 18 лет | 3179 | 311,4 | 314,6 | 101,0 | 333,4 | 349,2 |
Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге, информированию населения о вреде табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма | все жители округа | 30040 |
0,7 |
1,66 |
237,1 |
1,76 |
1,83 |
Организация и проведение праздничных мероприятий | все жители округа | 30040 | 173,1 | 143,8 | 83,1 | 185,4 | 194,7 |
Физическая культура и спорт | все жители округа | 30040 | 0 | 13,3 | 14,0 | 14,7 | |
СМИ | все жители округа | 30040 | 16,6 | 13,3 | 80,2 | 13,8 | 14,6 |
- Основные цели и приоритеты социально-экономической политики
Основными задачами органов местного самоуправления в области социально-экономической политики на 2015-2017годы является улучшение качества жизни населения внутригородского муниципального образования муниципальный округ Невская застава:
– проведение работ по благоустройству внутриквартальных территорий округа, путем проведения мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной жилой среды, проведения мер по улучшению санитарного благополучия округа;
– осуществлению мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и защите населения от ЧС;
– улучшению социальной политики, путем проведения мероприятий в сфере культурного отдыха и организации досуговых мероприятий для населения округа
– опека и попечительство
2.1.Благоустройство
В части благоустройства и озеленения территории муниципального образования, местной администрацией ежегодно разрабатывается Адресная программа на основе заявок депутатов и жителей округа. Приоритетным направлением в 2015 – 2017 гг. является комплексное благоустройство территории (текущий ремонт и озеленение дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; уширение внутридворовых проездов в целях организации дополнительных парковочных мест; установка и ремонт ограждений, газонов; установка и содержание малых архитектурных форм и уличной мебели; обустройство и содержание детских и спортивных площадок; устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях). Также в рамках благоустройства планируются работы по обеспечению санитарного благополучия на территории муниципального образования в пределах компетенции МО (уборка и вывоз мусора; удаление больных, аварийных деревьев и кустарников, работы по защите зеленых насаждений от вредителей и болезней).
2.2.Опека и попечительство
Приемные семьи
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга № 536-109 от 21.11.2007г. «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге», с изменениями от 26.06.2014г., органам местного самоуправления в Санкт-Петербурге переданы отдельные государственные полномочия в сфере опеки и попечительства, для исполнения которых из бюджета Санкт-Петербурга предоставляются субвенции, объем которых определен в соответствии с единой Методикой расчета, утвержденной вышеуказанным Законом Санкт-Петербурга.
В 2015-2017гг. продолжится работа органа опеки и попечительства:
– по увеличению приемных семей;
– по выявлению и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– по защите прав ребенка;
– по организации профилактических мероприятий с целью предотвращения безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
2.3. Социальные муниципальные программы муниципального образования Невская застава:
Политика МО Невская застава в области социально-культурных мероприятий сориентирована на увеличение доступности и разнообразия предлагаемых населению празднично-массовых, досуговых и культурных мероприятий для разных категорий граждан, в том числе:
2.3.1. Организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан.
Организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию
молодежи (проведение экскурсий в военные музеи, по местам боевой славы; участие школьных команд в военно-спортивной игре «Зарница»);
Задача социально-экономического развития по военно-патриотическому воспитанию молодежи:
– развитие у граждан муниципального образования гражданственности и патриотизма.
-создание эффективной системы военно-патриотического воспитания, обеспечивающей оптимальные условия развития верности Отечеству;
Ожидаемыми результатами реализации мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи являются:
-организация систематической работы по военно-патриотическому воспитанию граждан муниципального образования МО Невская застава;
-воспитание патриотизма, любви к России, к своему родному городу, гордости за его историю, историю своей Родины, ответственности за ее будущее
-активизация работы с молодёжью муниципального образования МО Невская застава;
-формирование личности молодого человека, содействие культурному и духовно-нравственному и физическому развитию подрастающего поколения
-усиление роли органов местного самоуправления в проведении работ по воспитанию молодого поколения.
-формирование навыков жизнеобеспечения в природных условиях и умений начальной физической подготовки.
2.3.2.Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования ( проведение автобусных экскурсий для жителей МО Невская застава по Санкт-Петербургу, пригородам Санкт-Петербурга, выездных экскурсий за пределы Санкт-Петербурга, посещение театров, реализация мероприятий по проведению воспитательной работы с молодежью по правовым знаниям, национальной и религиозной терпимости):
Задачей социально-экономического развития по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования является:
– сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия.
-обеспечение доступа и расширение участия населения в культурной жизни МО Невская застава.
Ожидаемыми результатами реализации мероприятий по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования являются:
-укрепление единого культурного пространства на территории МО Невская застава;
-создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социально-культурную деятельность;
-укрепление культурных связей между поколениями.
-воспитание культуры толерантности и межнационального согласия.
-формирование у граждан широкого мировоззрения, общественного сознания, гражданственности и правовой культуры.
2.3.3.Культура:
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, по сохранению и развитию местных традиций и обрядов (Уличные гуляния; концерты; вручение подарков к праздничным датам, вечера встреч и др. мероприятия, посвященные различным праздникам).
Учитывая особенности социальной структуры населения проживающего на территории муниципального округа (на территории МО проживает более 8 тыс. человек граждан пожилого возраста) многие мероприятия этого направления проводятся для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, социально незащищенных слоев населения.
Задача социально-экономического развития по организации и проведению местных и участию
в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, по сохранению и развитию местных традиций и обрядов является:
Задачей социально-экономического развития является:
-сохранить культурное наследие и развитие культурного потенциала населения.
-сформировать единое культурное пространство на территории муниципального образования МО Невская застава.
– укрепить культурные связи между поколениями.
– усилить роль органов местного самоуправления в развитии отечественной культуры
Ожидаемыми результатами реализации мероприятий по организации и проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, по сохранению и развитию местных традиций и обрядов являются:
-приобщение граждан муниципального образования к культурным традициям;
– участие в организации и проведении ежегодно не менее 9 городских праздничных мероприятий и иных зрелищных мероприятий, по сохранению и развитию местных традиций и обрядов, привлечение к участию в мероприятиях порядка 3000 чел.- жителей МО ежегодно
2.3.4.Физическая культура, спорт
Развитие на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно -оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования МО Невская застава. Планируется проведение и организация спортивных соревнований и других мероприятий физкультурно-оздоровительного характера.
Задачей социально-экономического развития является:
-создание условий для развития на территории муниципального образования МО Невская застава массовой физической культуры и спорта;
-приобщение к здоровому образу жизни и активному досугу наибольшее число подростков и молодёжи муниципального образования МО Невская застава;
-усиление роли органов местного самоуправления в проведении работ по спортивно-массовой работе среди населения муниципального образования МО Невская застава
Ожидаемыми результатами реализации мероприятий являются:
-увеличение количества жителей, занимающихся физической культурой и спортом;
-организация и проведение спортивно-массовых мероприятий;
-создание условий для самостоятельных занятий физической культурой и спортом жителей муниципального образования МО Невская застава;
-укрепление здоровья через занятия физической культурой;
– отвлечение молодежи от негативных форм проведения досуга.
2.3.5. Профилактика наркомании, табакокурения ( разработка макетов, издание и распространение брошюр и буклетов по профилактике наркомании, табакокурения)
Задачей социально-экономического развития по профилактике наркомании, табакокурения является:
Изменение отношения к табакокурению, употреблению наркотиков в молодежной среде, социально-психологическая оценка ситуации с употреблением и осведомленностью о проблеме наркотиков в подростково-молодёжной аудитории
Ожидаемыми результатами реализации мероприятий по профилактике наркомании,табакокурения являются:
-сокращение незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ у несовершеннолетних подростков и молодежи;
-ведение профилактической работы по предупреждению потребления наркотических средств и психотропных веществ, профилактику табакокурения;
-усиление роли органов местного самоуправления в проведении работ по профилактике наркомании в округе.
2.3.6. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования МО Невская застава
Задачей социально-экономического развития по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования МО Невская застава является снижение дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального образования МО Невская застава путём наглядной агитации и проведению интерактивных занятий и игр для молодёжи
Ожидаемыми результатами реализации мероприятий по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования МО Невская застава:
-снижение показатели уровня смертности и травматизма населения от дорожно-транспортных происшествий на территории округа
– усиление роли органов местного самоуправления в проведении работ по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории округа
- Иные расходные обязательства социального характера:
3.1. Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.(Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС,разработка и издание брошюр, памяток по основам безопасного поведения при возникновении ЧС)
Ожидаемыми результатами реализации мероприятий по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются:
-Увеличением количества граждан, вовлеченных в мероприятия по подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий в сравнении с 2014 г.
-Развитием системы информирования жителей Невской заставы о способах защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, за счет распространения печатных изданий, размещения информации на информационных стендах и официальном сайте муниципального образования муниципальный округ Невская застава
3.2.Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования МО Невская застава. (Разработка, издание и распространение среди населения МО тематических брошюр по вопросам профилактики терроризма, а также содержащих информацию о действиях граждан при возникновении угрозы или совершении террористического акта)
Ожидаемыми результатами реализации мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования МО Невская застава являются:
-создание эффективной системы противостояния ненависти, агрессии и эскалации экстремизма;
-ведение профилактической работы по предупреждению негативных массовых стереотипов базовой основы экстремизма и терроризма;
-повышение устойчивости территории муниципального образования МО Невская застава к возможным террористическим атакам;
-повышение уровня подготовки населения противодействию террористическим угрозам и обучение населения правильным действиям в условиях совершения или возможности совершения террористического акта на территории муниципального образования МО Невская застава;
-формирование мировоззрение населения муниципального образования МО Невская застава, устойчивое к проявлениям идеологии экстремизма, расовой и религиозной нетерпимости;
-повышение уровня взаимодействия ОМСУ с федеральными, региональными и городскими структурами в вопросах профилактики и противодействия терроризму и экстремизму.
3.3.Обеспечение деятельности средств массовой информации, опубликование правовых актов органов местного самоуправления и иной информации; издание справочной и информационной литературы;
3.4.Участие во временном трудоустройстве несовершеннолетних (14-18лет), безработных граждан;
3.5. Организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома;
3.6. Осуществление защиты прав потребителей;
3.7. Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования
3.8.Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений
Глава Местной Администрации А.В.Пронин
Приложение №1
к Прогнозу социально-экономического развития
внутригородского муниципального образования
муниципальный округ Невская застава
на 2015-2017г
Плановые показатели социально-экономического развития муниципального образования Невская застава на 2015-2017 годы
№ | Показатели | Ед. измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1. | Бюджет муниципального образования | тыс. руб. | ||||
1.1 | Доходы, всего, в том числе | тыс. руб. | 77000,0 | 75000,0 | 80300,0 | 85800,0 |
1.1.1 | Налоговые и неналоговые доходы | тыс. руб. | 56681,7 | 61336,0 | 65858,2 | 70622,9 |
1.2. | Расходы, всего | тыс. руб. | 84700,0 | 75100,0 | 80300,0 | 85800,0 |
1.3. | Дефицит | тыс. руб. | 7700,0 | 100,0 | 0 | 0 |
2. | Население муниципального образования | |||||
2.1. | Численность населения муниципального образования | тыс. чел. | 30,04 | 30,04 | 30,04 | 30,04 |
2.2. | Количество жителей пенсионного возраста, состоящих на учете в муниципальном образовании | тыс. чел. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
2.3. | Количество ветеранов войны, состоящих на учете в муниципальном образовании | тыс. чел. | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
3. | Опека и попечительство | 60 | 60 | 62 | 63 | |
3.1. | Количество детей, находящихся под опекой, в том числе | человек | 58 | 63 | 65 | 67 |
3.1.1 | Количество детей, на которых производится выплата пособий | человек | 58 | 63 | 65 | 67 |
3.2. | Количество приемных семей, принявших на воспитание в приёмную семью, в том числе | шт | 26 | 31 | 32 | 32 |
3.2.1 | Количество детей, переданных на воспитание в приемные семьи | человек | 38 | 35 | 35 | 35 |
4. | Молодежная политика, спорт, военно-патриотическое воспитание, культура | 37 | ||||
4.1. | Количество мероприятий, проводимых для граждан муниципального образования, из них: | 37 | 45 | 45 | 45 | |
4.1.1 | Досуговых | единиц | 18 | 17 | 18 | 18 |
4.1.2 | Военно-патриотических | 0 | 4 | 4 | 5 | |
4.1.3 | Спортивных | 0 | 5 | 5 | 5 | |
4.1.4 | Праздничных | 11 | 15 | 15 | 15 | |
4.1.5 | Защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, профилактики правонарушений, дорожно-транспортного травматизма | 16 | 10 | 10 | 10 | |
5. | Охрана общественного порядка | |||||
5.1. | Количество общественных организаций, участвующих в охране общественного порядка | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Благоустройство | |||||
6.1. | Устройство новых детских и спортивных площадок | единиц | 6 | 3 | 4 | 4 |
6.2. | Ремонт асфальтового покрытия придомовых территорий | кв.м. | 5738,0 | 2000,0 | 3875,0 | 4700,0 |
6.3. | Установка и ремонт ограждений, газонов | Пог.м. | 1700,0 | 1132,0 | 1300,0 | 1500,0 |
6.4. | Уширение территории дворов с целью организации парковочных мест | кв.м. | 817,1 | 510,4 | 480,0 | 500,0 |
6.5. | Озеленение | кв.м. | 2028,3 | 1496,5 | 1900,0 | 1850,0 |
6.6. | Снос деревьев угроз | шт. | 39 | 79 | 70 | 61 |
6.7. | Вывоз мусора | куб. м. | 81 | 120 | 119 | 105 |
6.8. | Защита зеленых насаждений от вредителей и болезней | кв.м. | 109187 | 111021 | 111021 | 111021 |
6.9. | Установка МАФ | шт. | 163 | 139 | 144 | 146 |
6.10. | Мощение | кв.м. | 2092,6 | 348,3 | 1210 | 1170 |
6.11. | Устройство набивного основания ДП | кв.м. | 1233,49 | 397 | 450 | 450 |
6.12. | Посадка деревьев | шт. | 66 | 58 | 62 | 70 |
6.13. | Посадка кустов | шт. | 698 | 450 | 480 | 475 |
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Прогнозу социально-экономического развития
МО МО Невская застава на 2015 -2017 годы
Уточнение прогноза доходов и расходов
тыс. руб.
Наименование показателя | 2015 год | 2016 год | ||||
по среднесроч-ному финан-совому плану на 2014-2016 годы | по среднесроч-ному финан-совому плану на 2015-2017 годы | Уточнение +/- | по среднесроч-ному финан-совому плану на 2014-2016 годы | по среднесроч-ному финан-совому плану на 2015-2017 годы | Уточнение +/- | |
Доходы | 72000,0 | 75000,0 | +3000,0 | 76000,0 | 80300,0 | +4300,0 |
Расходы | 72000,0 | 75100,0 | +3100,0 | 76000,0 | 80300,0 | +4300,0 |
Дефицит (-)/ Профицит (+) |
0 | -100,0 |
+100,0 |
0 | 0 |
0 |
Доходы
Уточнение объема доходов в сторону уменьшения обусловлено тем, что фактическое поступление налоговых доходов в 2014 году по оценке достигнет плановых показателей, но в 2015 году бюджету МО Невская застава не будет предоставлена субсидия на благоустройство территории. В связи с изменением законодательства, ожидается снижение налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов на 23,4% Соответственно, учитывая общую социально-экономическую обстановку, поступление доходов в 2015 и 2016 годах планируется с умеренным ростом.
Уточнение показателей бюджетной обеспеченности
руб/чел
Наименование показателя | 2015 год | 2016 год | ||||
по прогнозу 2014-2016 годы | по прогнозу на 2015-2017 годы | Уточнение +/- | по прогнозу на 2014-2016 годы | по прогнозу 2015-2017 годы | Уточнение +/- | |
Реализация мероприятий по содействию жителям МО в создании ТСЖ | 4,6 | 4,4 | -0,2 | 4,9 | 4,4 | -0,5 |
Реализация мероприятий по защите прав потребителей |
4,6 |
4,4 | -0,2 | 4,9 | 4,4 | -0,5 |
Реализация мероприятий по содействию развитию малого бизнеса | 4,6 | 4,4 |
-0,2 |
4,9 | 4,4 | -0,5 |
Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка | 17,6 |
0
|
-17,6 | 19,6 |
0 |
-19,6 |
Расходы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования |
7,2 |
1,7 |
-5,5 |
7,4 |
1,8 |
-5,6 |
Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера |
15,8 |
6,7 |
-9,1 | 16,7 |
7,0 |
-9,7 |
Участие во временном трудоустройстве несовершеннолетних (от 14 до 18 лет) | 256,3 | 202,1 | -54,2 | 270,8 | 213,4 | -57,4 |
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования | 889,0 | 982,5 |
+93,5 |
938,7 |
1073,5 |
+134,8 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих муниципального образования | 2700,0 | 2500,0 | -200,0 | 2850,0 |
2650,0 |
-200,0 |
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования |
75,4 |
51,1 |
-24,3 |
79,7 |
54,1 |
-25,6 |
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования |
26,4 |
44,9 |
+18,5 |
27,9 |
47,3 |
+19,4 |
Организация мероприятий по участию в организации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования |
332,8 |
314,6 |
-18,2 |
335,1 |
333,4 |
-1,7 |
Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге, информированию населения о вреде табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма |
0,7 |
1,7 |
+1,0 |
0,8 |
1,8 |
+1,0 |
Организация и проведение праздничных мероприятий |
207,1 |
143,8 |
-63,3 |
218,5 |
185,4 |
-33,1 |
Физическая культура и спорт | 7,1 | 13,3 | +6,2 | 7,5 | 14,0 | +6,5 |
СМИ | 21,0 | 13,3 | -7,7 | 22,3 | 13,8 | -8,5 |
Уточнение показателей бюджетной обеспеченности по сравнению с планируемыми ранее объясняется тем, что в связи с увеличением количества заявлений от граждан, проживающих на территории муниципального образования, с просьбами об улучшении благоустройства, в связи с перераспределением средств, по сравнению с прогнозными показателями, на ряд расходных обязательств муниципального округа в 2015-2017 уменьшены размеры бюджетного финансирования. Это расходные обязательства, связанные с :
-профилактикой терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального
-осуществлением в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка (в связи с вступлением в силу Закона Санкт-Петербурга №360-66 «О разграничении полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга в сфере регулирования участия граждан в охране общественного порядка»)-исключён из расходных обязательств МО Невская заства
-осуществлением мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
– участием во временном трудоустройстве несовершеннолетних
– профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации муниципальных служащих муниципального образования
-организацией и проведением досуговых мероприятий для жителей муниципального образования
-организацией мероприятий по участию в организации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования
-организацией и проведением праздничных мероприятий
-СМИ
Глава Местной Администрации А.В.Пронин
Приложение №7 к постановлению Местной Администрации от 10 .11.2014г. № 65-п |
||||||||||
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НЕВСКАЯ ЗАСТАВА НА 2015-2017 гг. |
||||||||||
2.РАСХОДЫ | план | тыс.руб. | ||||||||
2. | Код ГРБС | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код группы, подгруппы вида расходов | Наименование показателей | Текущий 2014 год | Очередной финансовый 2015 год |
Первый год планового периода 2016год |
Второй год планового периода 2017год |
|
2. | РАСХОДЫ, в том числе | 84 700,0 | 75 100,0 | 80 300,0 | 85 800,0 | |||||
2.1. | 0100 | Общегосударственные вопросы, в том числе | 21 372,4 | 22 302,4 | 22 456,3 | 23 594,8 | ||||
2.1.1. | 899 | 0107 | 0200101 | Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
899 | 0107 | 0200101 | 100 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 1 242,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
899 | 0107 | 0200101 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1 258,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.1.2. | 916 | 0102 | 0020100 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 043,6 | 1 117,3 | 1 193,2 | 1 264,2 | ||
916 | 0102 | 0020100 | 100 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 1 043,6 | 1 117,3 | 1 193,2 | 1 264,2 | ||
2.1.3. | 916 | 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 6 795,6 | 9 402,3 | 8 752,2 | 9 198,2 | |||
2.1.3.1. | 916 | 0103 | 0020201 | Депутат, осуществляющий свою деятельность на постоянной основе (заместитель главы муниципального образования) | 227,8 | 960,7 | 1 025,1 | 1 078,3 | ||
916 | 0103 | 0020201 | 100 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 227,8 | 960,7 | 1 025,1 | 1 078,3 | ||
2.1.3.2. | 916 | 0103 | 0020202 | Компенсация расходов депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 93,2 | 117,6 | 124,8 | 131,1 | ||
916 | 0103 | 0020202 | 100 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 93,2 | 117,6 | 124,8 | 131,1 | ||
2.1.3.3. | 916 | 0103 | 0020300 | Аппарат муниципального совета муниципального образования | 6 474,6 | 8 324,0 | 7 602,3 | 7 988,8 | ||
916 | 0103 | 0020300 | 100 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 5 341,4 | 5 691,0 | 6 031,3 | 6 338,8 | ||
916 | 0103 | 0020300 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1 104,4 | 2 603,3 | 1 540,0 | 1 617,0 | ||
916 | 0103 | 0020300 | 800 | Иные бюджетные ассигнования | 28,8 | 29,7 | 31,0 | 33,0 | ||
916 | 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 72,0 | 72,0 | 76,0 | 80,0 | ||||
916 | 0113 | 0920500 | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 72,0 | 72,0 | 76,0 | 80,0 | |||
916 | 0113 | 0920500 | 800 | Иные бюджетные ассигнования | 72,0 | 72,0 | 76,0 | 80,0 | ||
2.1.4. | 949 | 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 10 099,2 | 11 234,8 | 11 947,9 | 12 555,4 | |||
2.1.4.1. | 949 | 0104 | 0020500 | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 1 043,6 | 1 117,3 | 1 193,2 | 1 264,2 | ||
949 | 0104 | 0020500 | 100 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 1 043,6 | 1 117,3 | 1 193,2 | 1 264,2 | ||
2.1.4.2. | 949 | 0104 | 0020601 | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 9 050,3 | 10 111,9 | 10 748,8 | 11 285,0 | ||
100 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 8 132,8 | 9 414,4 | 10 002,1 | 10 506,0 | |||||
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 887,5 | 676,5 | 724,7 | 756,0 | |||||
800 | Иные бюджетные ассигнования | 30,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | |||||
2.1.5. | 949 | 0104 | 0028010 | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,2 | ||
949 | 0104 | 0028010 | 800 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,2 | ||
2.1.6. | 949 | 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 862,0 | 476,0 | 487,0 | 497,0 | |||
2.1.6.1. | 949 | 0113 | 0900100 | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 60,0 | 62,0 | 65,0 | 68,0 | ||
949 | 0113 | 0900100 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 60,0 | 62,0 | 65,0 | 68,0 | ||
2.1.6.2. | 949 | 0113 | 0920100 | Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования | 438,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
949 | 0113 | 0920100 | 600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 438,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.1.6.3. | 949 | 0113 | 0920200 | Формирование и размещение муниципального заказа | 0,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | ||
949 | 0113 | 0920200 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | ||
2.1.6.5. | 949 | 0113 | 0920600 | Организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | ||
949 | 0113 | 0920600 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | ||
2.1.6.6. | 949 | 0113 | 0920700 | Осуществление защиты прав потребителей | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | ||
949 | 0113 | 0920700 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | ||
2.1.5.7. | 949 | 0113 | 7950500 | Муниципальная программа ” Расходы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования ” выпуск брошюр | 100,0 | 50,0 | 53,0 | 55,0 | ||
949 | 0113 | 7950500 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 100,0 | 50,0 | 53,0 | 55,0 | ||
2.2. | 949 | 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 491,0 | 200,0 | 211,0 | 222,0 | |||
2.2.1. | 949 | 0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 491,0 | 200,0 | 211,0 | 222,0 | |||
949 | 0309 | 7950100 | Муниципальная программа “Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” | 491,0 | 200,0 | 211,0 | 222,0 | |||
949 | 0309 | 7950100 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 491,0 | 200,0 | 211,0 | 222,0 | ||
2.3. | 949 | 0400 | Национальная экономика | 382,0 | 382,0 | 396,0 | 409,0 | |||
2.3.1. | 949 | 0401 | Общеэкономические вопросы | 250,0 | 250,0 | 264,0 | 277,0 | |||
949 | 0401 | 5100200 | Реализация государственной политики в области содействия занятости населения | 250,0 | 250,0 | 264,0 | 277,0 | |||
949 | 0401 | 5100200 | 800 | Иные бюджетные ассигнования | 250,0 | 250,0 | 264,0 | 277,0 | ||
2.3.2. | 949 | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | |||
949 | 0412 | 3450100 | Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | |||
949 | 0412 | 3450100 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | ||
2.4. | 949 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 41 516,1 | 29 515,0 | 32 250,0 | 35 326,0 | |||
2.4.1. | 949 | 0503 | Благоустройство | 41 516,1 | 29 515,0 | 32 250,0 | 35 326,0 | |||
2.4.1.1. | 949 | 0503 | 6009049 | Субсидия бюджету МО Невская застава на осуществление благоустройства территории муниципального образования | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
949 | 0503 | 6009049 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.4.1.2. | 949 | 0503 | 7950401 | Расходы по устройству искусственных неровностей на проезжах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях | 1 104,0 | 1 000,0 | 1 057,0 | 1 110,0 | ||
949 | 0503 | 7950401 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1 104,0 | 1 000,0 | 1 057,0 | 1 110,0 | ||
2.4.1.3. | 949 | 0503 | 7950402 | Муниципальная программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды “: расходы по обеспечению чистоты и порядка на территории МО (включая ликвидацию несанкционированных свалок, мусора и уборку территорий и т.д) | 100,0 | 50,0 | 53,0 | 56,0 | ||
949 | 0503 | 7950402 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 100,0 | 50,0 | 53,0 | 56,0 | ||
2.4.1.4. | 949 | 0503 | 7950403 | Муниципальная программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды “: расходы по благоустройству территории муниципального образования (асфальтирование, озеленение, восстановление газонов, установка скамеек, МАФ и прочие) | 21 252,1 | 25 965,0 | 28 500,0 | 31 390,0 | ||
949 | 0503 | 7950403 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 21 252,1 | 25 965,0 | 28 500,0 | 31 390,0 | ||
2.4.1.5. | 949 | 0503 | 7950404 | Муниципальная программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды “: расходы по созданию зон отдыха, обустройству, содержанию и уборке детских и спортивных площадок | 10 560,0 | 2 500,0 | 2 640,0 | 2 770,0 | ||
949 | 0503 | 7950404 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 10 560,0 | 2 500,0 | 3 000,0 | 4 570,0 | ||
2.4.1.6. | 949 | 0503 | 7950501 | Муниципальная программа “Решение вопросов местного значения в социально-культурной сфере”: расходы по выполнению оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
949 | 0503 | 7950501 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.5. | 949 | 0600 | Охрана окружающей среды | 448,0 | 900,0 | 950,0 | 1 000,0 | |||
949 | 0605 | 4100100 | Муниципальная программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды”: расходы по выполнению работ по защите зеленых насаждений | 448,0 | 900,0 | 950,0 | 1 000,0 | |||
949 | 0605 | 4100100 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 448,0 | 900,0 | 950,0 | 1 000,0 | ||
2.6. | 949 | 0700 | Образование | 1 602,0 | 2 321,0 | 2 456,0 | 2 570,0 | |||
2.6.1. | 949 | 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 50,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | |||
949 | 0705 | 4280100 | Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов МС МО, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 50,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | |||
949 | 0705 | 4280100 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 50,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | ||
2.6.2. | 949 | 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 562,0 | 1 220,0 | 1 290,0 | 1 350,0 | |||
2.6.2.1. | 949 | 0707 | 7950600 | Муниципальная программа по реализации мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан | 0,0 | 500,0 | 530,0 | 550,0 | ||
949 | 0707 | 7950600 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0,0 | 500,0 | 530,0 | 550,0 | ||
2.6.2.2. | 949 | 0707 | 7950700 | Муниципальная программа по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования (школьники и дети) | 562,0 | 720,0 | 760,0 | 800,0 | ||
949 | 0707 | 7950700 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 562,0 | 720,0 | 760,0 | 800,0 | ||
0709 | Другие вопросы в области образования | 990,0 | 1 050,0 | 1 113,0 | 1 165,0 | |||||
2.6.2.3. | 949 | 0709 | 7950200 | Муниципальная программа “Участие в организации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 990,0 | 1 000,0 | 1 060,0 | 1 110,0 | ||
949 | 0709 | 7950200 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 990,0 | 1 000,0 | 1 060,0 | 1 110,0 | ||
0709 | 7950300 | Муниципальная программа “Профилактика наркомании, табакокурения” | 0,0 | 50,0 | 53,0 | 55,0 | ||||
0709 | 7950300 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0,0 | 50,0 | 53,0 | 55,0 | |||
2.7. | 949 | 0800 | Культура, кинемотография | 5 943,0 | 4 880,0 | 6 160,0 | 6 470,0 | |||
2.7.1. | 949 | 0801 | Культура | 5 943,0 | 4 880,0 | 6 160,0 | 6 470,0 | |||
2.7.1.1. | 949 | 0801 | 7950700 | Муниципальная программа по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 743,0 | 560,0 | 590,0 | 620,0 | ||
949 | 0801 | 79500700 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 743,0 | 560,0 | 590,0 | 620,0 | ||
2.7.1.2. | 949 | 0801 | 7950800 | Муниципальная программа по организации и проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, по сохранению и развитию местных традиций и обрядов | 5 200,0 | 4 320,0 | 5 570,0 | 5 850,0 | ||
949 | 0801 | 7950800 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 5 200,0 | 4 320,0 | 5 570,0 | 5 850,0 | ||
2.8. | 949 | 1000 | Социальная политика | 12 445,5 | 13 799,6 | 14 585,7 | 15 328,2 | |||
2.8.1. | 949 | 1003 | Социальное обеспечение населения | 132,5 | 141,2 | 149,8 | 157,3 | |||
2.8.1.1. | 949 | 1003 | 5050100 | Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению | 132,5 | 141,2 | 149,8 | 157,3 | ||
949 | 1003 | 5050100 | 300 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 132,5 | 141,2 | 149,8 | 157,3 | ||
2.8.2. | 949 | 1004 | Охрана семьи и детства | 12 313,0 | 13 658,4 | 14 435,9 | 15 170,9 | |||
2.8.2.1. | 949 | 1004 | 0028031 | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 2 228,5 | 2 373,2 | 2 517,8 | 2 719,7 | ||
949 | 1004 | 0028031 | 100 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 2 084,2 | 2 220,2 | 2 355,8 | 2 479,7 | ||
949 | 1004 | 0028031 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 144,3 | 153,0 | 162,0 | 240,0 | ||
2.8.2.2. | 949 | 1004 | 5118032 | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 6 642,7 | 6 076,7 | 6 423,0 | 6 477,3 | ||
949 | 1004 | 5118032 | 300 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 6 642,7 | 6 076,7 | 6 423,0 | 6 477,3 | ||
2.8.2.3. | 949 | 1004 | 5118033 | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям | 3 441,8 | 5 208,5 | 5 495,1 | 5 973,9 | ||
949 | 1004 | 5118033 | 300 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 3 441,8 | 5 208,5 | 5 495,1 | 5 973,9 | ||
2.9. | 949 | 1100 | Физическая культура и спорт | 0,0 | 400,0 | 420,0 | 440,0 | |||
2.9.1. | 949 | 1102 | Массовый спорт | 0,0 | 400,0 | 420,0 | 440,0 | |||
949 | 0102 | 7950900 | Муниципальная программа по созданию условий для развития массовой культуры и спорта на территории муниципального образования | 0,0 | 400,0 | 420,0 | 440,0 | |||
949 | 0102 | 7950900 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0,0 | 400,0 | 420,0 | 440,0 | ||
2.10. | 949 | 1200 | Средства массовой информации | 500,0 | 400,0 | 420,0 | 440,0 | |||
949 | 1202 | Периодическая печать и издательства | 500,0 | 400,0 | 415,0 | 440,0 | ||||
949 | 1202 | 4570100 | Организация и содержание средств массовой информации муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов и иной информации: расходы по выпуску и распространению газеты МО Невская застава | 500,0 | 300,0 | 310,0 | 330,0 | |||
949 | 1202 | 4570100 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 500,0 | 300,0 | 310,0 | 330,0 | ||
949 | 1202 | 4570200 | Расходы по выпуску иных информационных материалов органов местного самоуправления | 0,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | |||
949 | 1202 | 4570200 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | ||
ИТОГО РАСХОДОВ | 84 700,0 | 75 100,0 | 80 300,0 | 85 800,0 | ||||||
3. | Дефицит ( профицит) бюджета | -7 700,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
4. | Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Среднесрочному финансовому плану
внутригородского муниципального образования Муниципальный округ Невская застава на 2015 финансовый год и плановый период 2016-2017 гг.
Среднесрочный финансовый план на 2015 год и плановый период на 2016-2017 годы разработан путем уточнения параметров плана на 2014-2016 годы и добавления параметров на 2017 год.
Уточнение параметров среднесрочного финансового плана
тыс. руб.
Наименование показателя | 2015 год | 2016 год | ||||
по среднесроч-ному финан-совому плану на 2014-2016 годы | по среднесроч-ному финан-совому плану на 2015-2017 годы | Уточнение +/- | по среднесроч-ному финан-совому плану на 2014-2016 годы | по среднесроч-ному финан-совому плану на 2015-2017 годы | Уточнение +/- | |
Доходы | 72000,0 | 75000,0 | +3000,0 | 76000,0 | 80300,0 | +4300,0 |
Расходы | 72000,0 | 75100,0 | +3100,0 | 76000,0 | 80300,0 | +4300,0 |
Дефицит (-)/ Профицит (+) |
0 | -100,0 | +100,0 | 0 | 0 |
0 |
Доходы
Уточнение объема доходов в сторону уменьшения обусловлено тем, что фактическое поступление налоговых доходов в 2014 году по оценке достигнет плановых показателей, но в 2015 году бюджету МО Невская застава не будет предоставлена субсидия на благоустройство территории. В связи с изменением законодательства, ожидается снижение налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов на 23,4% Соответственно, учитывая общую социально-экономическую обстановку, поступление доходов в 2015 и 2016 годах планируется с умеренным ростом, расчет темпов роста представлен в прогнозе социально-экономического развития.
Расходы
Для достижения сбалансированности бюджета в связи с планируемым уменьшением поступления доходов, отсутствием субсидии бюджету МО Невская застава на осуществление благоустройства территории муниципального образования, в 2015 году наиболее сильно снижаются расходы на жилищно-коммунальное хозяйство. Расходы на данный раздел в 2015 году составят 29515,0 тыс. руб., или 39,3 % от общего объема расходов (2014 год – 41516,1 тыс. руб., или 49,0% от общего объема расходов). Также уменьшается финансирование расходов в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности, культуры. По таким направлениям деятельности, как временное трудоустройство несовершеннолетних; охрана окружающей среды, молодёжная политика и оздоровление детей, создание условий для массовой физической культуры и спорта финансирование остается на уровне предыдущего года либо увеличивается.
Дефицит бюджета
Среднесрочный финансовый план на 2015год планируется с дефицитом 100,0 тыс.руб., на 2016 планируется, как и в среднесрочном финансовом плане на 2014-2016 годы, без дефицита, на 2017 год также планируется без дефицита.
Глава Местной администрации А.В.Пронин